可以。是的,這個(gè)是可以
老師好!這個(gè)月(2020年12月)開(kāi)進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,到下月(2021年1月)申報(bào)期結(jié)束前都可以做認(rèn)證抵扣這個(gè)月的銷(xiāo)項(xiàng)吧?
這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不夠,可以在下個(gè)月申報(bào)期前來(lái)發(fā)票勾選抵扣嗎?也就是說(shuō)下個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣這個(gè)月的銷(xiāo)項(xiàng)嗎
老師你好!7月和9月有了進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票先做了帳,但是沒(méi)有認(rèn)證(沒(méi)有做待抵扣認(rèn)證科目),11月認(rèn)證可以吧?如果這個(gè)月認(rèn)證了但是在年末沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅額,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額可以作為留底稅結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度吧?
老師,2021年6月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做的賬如下圖截屏,2021年1月認(rèn)證抵扣了這張發(fā)票,那我這個(gè)賬怎么做
老師,12月之前的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證,可以留到2023年認(rèn)證,那發(fā)票是入賬到哪個(gè)月?舉個(gè)例子,12月的發(fā)票放2月抵扣銷(xiāo)項(xiàng),那這個(gè)發(fā)票是入賬到2月是嗎
老師,如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具?
老師,運(yùn)輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車(chē)發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,500 萬(wàn)以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費(fèi)用了
老師勞務(wù)費(fèi)不管有沒(méi)有發(fā)票都要申報(bào)是嗎?沒(méi)有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說(shuō)800以下可以不用發(fā)票也不用申報(bào)?
假設(shè)設(shè)備買(mǎi)了10萬(wàn),賣(mài)了5萬(wàn),折舊1萬(wàn),是不是處理?yè)p益就是營(yíng)業(yè)外加收入10-5-1=4萬(wàn),4萬(wàn)放營(yíng)業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計(jì)算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報(bào)表,需要每個(gè)季度都改嗎?稅務(wù)局說(shuō)只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話(huà),企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報(bào)表后需要交的稅,但是這個(gè)交的稅里涵蓋了前期填錯(cuò)時(shí)已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過(guò)稅款的抵扣掉? 改之前只交了專(zhuān)票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時(shí)普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補(bǔ)交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會(huì)議,我們邀請(qǐng)客戶(hù)參加會(huì)議,會(huì)議銷(xiāo)售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會(huì)務(wù)費(fèi)及老師提成,需要我們分?jǐn)?,但是他們是用私?hù)收款的,也要求我們用私戶(hù)付。我們沒(méi)有私戶(hù),也不想找私戶(hù),怎么給甲公司解釋比較好?
老師好,我們單位7月21日入職新員工,定的工資是5000元,請(qǐng)問(wèn)7月份工資怎么計(jì)算?
老師,您好麻煩講解下1.2.5這幾道題,第一題疑問(wèn)點(diǎn)是所得稅稅率25%湊熱鬧,就不會(huì)做了;第2題是乙公司對(duì)外出售40%,是不是表述錯(cuò)了,
個(gè)體工商戶(hù) 要自己開(kāi)增值稅發(fā)票 一定需要查帳征收嗎
求市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率需要×β嗎老師