借管理費費用—辦公費280 貸銀行280 以后什么時候抵扣,什么時候做分錄 借應交稅費-應交增值稅 貸管理費用
老師小,因為稅控服務費280可抵扣,請問我支付了稅控服務費280,怎么做賬
你好,老師,請問一下小規(guī)模每年支付的稅控服務費280,可以直接全額抵扣要交的增值稅么
我增值稅因為稅控盤服務費減免了280.少給了280..做賬的時候怎么體驗少交的這280呢?
支付稅控盤的服務費280元怎么做賬務處理,減免稅款280元怎么做賬務處理
老師請問稅控盤服務費280抵扣在哪個表填
老師食品制造業(yè)蛋糕制作,憑證里面沒放出庫單和入庫單,他附不上我就沒放,這樣可以嗎?用不用自己做一個表格出庫單,附在憑證里
老師,請問,個體戶的一直給客戶只開1%稅率的普票,收到供貨商13%稅率的普票,有風險嗎
老師,請問工商年報中,有股權變更,是這樣填寫嗎?
我們公司是被掛靠方 公司對甲方提供9%工程服務類專票,收掛靠方1.5%的管理費、11.12%綜合稅金,如果被掛靠方提供專票我們就退還專票上的稅金,最后算出被掛靠方的實際稅負是4.3%,請問下老師這個稅負是怎么算出來的?
企業(yè)送給其他公司的開業(yè)花籃入什么費用
老師,公司收了一筆830萬,借款,現在老板要把其他應付款調整成收入,這個又不開票,只能調整成其他業(yè)務收入吧?而且不能產生銷項稅,我都不知道咋做,調整的話,借,其他應付款,貸,其他業(yè)務收入,可以嗎?
老師好,有兩個業(yè)務雖然分錄寫出來了,還是沒搞懂,1墊付開辦費,當月墊付當月報可寫同一張記賬憑證 借:管理費用貸:其他應付款第二筆借:其他應付款貸:銀行存款。借貸方金額不對,多了。還有一筆是員工墊付多收客人的退款,同一張記賬憑證,借銀行存款貸其他應付款 借:其他應付款貸銀行存款。就這兩筆分錄就可以了對吧,但是記同一張記賬憑證上金額不對。是不是記錯了,請老師指正
第二十八期學員,這個登錄信息是多少
6月份升為一般納稅人,但是5月份的收入還沒開票,現在還能開3個點的發(fā)票嗎,還是只能開13個點了
公司車折舊怎么計提?是幾年計提?新車和二手車分錄
可以先做第一步嗎?
抵扣的時候再做后面那步
同學,你好,這個就是分兩次做的,就是他開的。
好的,謝謝老師
老師,可以跨年抵扣嗎?
同學,你好,這個可以的。