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老師,2020年我們有外包的勞務(wù)費(fèi),也付款了,當(dāng)時(shí)沒有收到發(fā)票,做了一筆主營業(yè)務(wù)成本增加,銀行存款減少,2021年1月份收到發(fā)票,現(xiàn)在我怎么處理?如何做分錄?

2021-01-08 13:24
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-08 13:25

這個(gè)有沒有差額,沒有話,發(fā)票直接貼之前后面就可以

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你好 意思你2020年暫估了費(fèi)用 。21年收到發(fā)票。 你看下 做的費(fèi)用 和你發(fā)票金額是否有差異 ?
2021-01-08
這個(gè)有沒有差額,沒有話,發(fā)票直接貼之前后面就可以
2021-01-08
你好? ? 那你現(xiàn)在做 :借以前年度損益調(diào)整-營業(yè)外收入 貸 應(yīng)收賬款 ;? ? 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 。 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整余額到利潤分配-未分配利潤??
2021-04-12
這樣處理,可以的。費(fèi)用確認(rèn)在了22年。
2023-01-14
可以的。借,預(yù)付賬款。貸,利潤分配未分配利潤。借,利潤分配未分配利潤。貸,預(yù)付賬款。
2024-04-09
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