你好!是實際業(yè)務(wù)嗎?不是的話有風(fēng)險
老師,我們是做代理記賬的,有個客戶一般納稅人,第三季度盈利了,預(yù)繳三千多的所得稅,但是到第四季度整個賬面是虧損了四萬多,這個是不是有風(fēng)險
老師,請問一下2020年第一季度申報利潤2萬多預(yù)交了企業(yè)所得稅1000多。但是后來調(diào)帳1季度實際盈利8萬多。但是后來二三四季度都是虧損,2019年賬面上還虧損2萬多未補虧。現(xiàn)在能把19年虧損彌補了,再去更正1季度的申報嗎
老師,第四季度要做盈利繳納企業(yè)所得稅,但是之前3個季度虧損太多,我能不能在第四季度把前3季度的管理費用紅沖一部分
老師 我司是小規(guī)模納稅人,在第一二三季度利潤總額都是負數(shù)了 虧了。在第四季度利潤總額就為盈利了2萬多,第一二三季度就不用交企業(yè)所得稅 第四季度就要交500多元。那我這虧的不能做彌補回來的 什么時候可以盈利了補回這虧損
老師,請問,第三季度做完賬,利潤是58萬,按58萬已經(jīng)繳納了企業(yè)所得稅了,但是第四季度10月11月12月,沒有利潤,虧20萬,報第四季度不用繳納企業(yè)所得稅,那虧損的利潤,明年可以彌補虧損嗎
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
業(yè)務(wù)是真實的,就是他們有給一些普票過來入賬,例如:餐票、超市購物發(fā)票,都是走了現(xiàn)金,這個是不是調(diào)節(jié)一下,不入賬
你好!利潤波動太大會增加查賬風(fēng)險的
老師,那這個要怎么調(diào)整賬務(wù)
你好!你們收入沒有來過一點發(fā)票嗎?可以確認銷售折扣,但是存在一定的查賬風(fēng)險
收入有發(fā)票哦,現(xiàn)在是年度是虧損的
第一季度虧損了,第二季度盈利了,但是以前年度可以彌補虧損,就沒有繳所得稅,第三季度又盈利了,以前年度虧損不夠彌補,預(yù)繳了4000元的所得稅,第四季度虧損了,現(xiàn)在全年是虧算了快5萬了,所得稅稅負率為零,我想知道這個風(fēng)險要怎么調(diào)控
你好!年底突然調(diào)減收入,也就是減少利潤對吧,會懷疑你透漏企業(yè)所得稅
老師,現(xiàn)在是虧損的狀態(tài),調(diào)減收入的話,那不是增加虧損嘛,
你好!虧損可以留底以后年度不對嗎?
嗯嗯,我知道,但是老師我有一點不明白的是:之前有預(yù)繳,但是全年虧損了,不需要交稅了,之前繳的是不是意味著要申請退回或者留抵扣,而本年度所得稅稅負率為零,低于預(yù)警稅負率,向這樣的賬要怎么調(diào)節(jié)
你好!是的,只能說會增加查賬風(fēng)險
有辦法可以調(diào)一下嗎
你好!少確認一部分費用不要虧損這么多
老師,營業(yè)額330萬左右,虧了4萬不到,這個正常嗎
您好,要看一下他的行業(yè)稅負率應(yīng)該不可以。
是批發(fā)零售業(yè)
你好夠了你好個人建議你好個人建議多少你好個人建議多少交點兒企業(yè)你好個人建議多少交點兒企業(yè)所得稅你好,個人建議多少交點企業(yè)所得稅,0.8%~1%之間就可以。
你好!個人建議多少交點企業(yè)所得稅,0.8%~1%之間就可以。
老師,如果按這個這個范圍繳稅的話,已目前賬面的虧損37000元,加上以前年度可彌補虧損48000元,是不是費用至少要調(diào)增8500以上才達到繳稅要求,在根據(jù)所得稅稅負率0.8%來算的話,銷售額330萬,還要調(diào)增26400元,一共要調(diào)增111400元費用,老師,是這個算的嗎
你好,是的,可以這樣計算。