你好? ?你都沒有免稅收入不填寫的? ?;一般是的 填寫? 應(yīng)稅收入欄次就行了。? ?
增值稅申報(bào)表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應(yīng)該填110789.29呢,我填了這個(gè)數(shù)值之后提示 本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。 應(yīng)該怎么填呢
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào)表 小規(guī)模。第一欄 應(yīng)征收入是主稅申報(bào)后帶過來的數(shù)據(jù)。第二欄免征收入填不填數(shù)字 如果填是不是填第一行的數(shù)字
老師,我們單位是免增值稅的,我今天報(bào)增值稅把開票數(shù)字填到免稅貨物銷售額欄里第9列,但是我申報(bào)不過去,提示說主表第8行本月數(shù)字等 于增值稅減免明細(xì)表里免稅第一欄數(shù)字,但是現(xiàn)在主表里第8行數(shù)字帶不過來,還不讓填,這個(gè)該怎么辦
娛樂行業(yè),對(duì)未達(dá)到增值稅起征點(diǎn)的提供娛樂服務(wù)的單位和個(gè)人,免征文化事業(yè)建設(shè)稅。我們是開ktv的,第一季度開票總額25萬,申報(bào)文化事業(yè)建設(shè)稅的時(shí)候是不是應(yīng)該填寫在免征收入這一欄。
增值稅申報(bào)表主表第一欄開票數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶出的,然后第二欄其中:應(yīng)稅貨物銷售額漏填兩個(gè)月,導(dǎo)致第二欄的本年累計(jì)和第一欄的本年累計(jì)數(shù)字不一樣。但第二欄不填也不影響申報(bào)的稅金,這還需要更正嗎?在9月申報(bào)時(shí)也無法修改第二欄的本年累計(jì)數(shù)了,如果修改了會(huì)比對(duì)不通過
老師你好,營(yíng)業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)范圍需要寫許可項(xiàng)目嗎
你好,a公司屬于制造業(yè),屬于高新企業(yè),關(guān)于研發(fā)領(lǐng)料,共有5個(gè)研發(fā)項(xiàng)目領(lǐng)料,在開具研發(fā)領(lǐng)料單的時(shí)候,a公司為了節(jié)省用紙,5個(gè)研發(fā)項(xiàng)目的領(lǐng)料都匯總開在一張領(lǐng)料單上,沒有標(biāo)注這5個(gè)研發(fā)項(xiàng)目分別領(lǐng)料多少,但是a公司的材料進(jìn)銷存表上有顯示這5個(gè)研發(fā)項(xiàng)目分別領(lǐng)用多少材料的
老師,您好,財(cái)會(huì)部門有沒有出行過關(guān)于財(cái)務(wù)保密條例或者工作內(nèi)容等相關(guān)的資料文件政策呀
所有費(fèi)用 的支出,現(xiàn)金流量 都是支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金嗎?老師
老師,公司購(gòu)入一批白酒進(jìn)項(xiàng)稅率13%,這些酒一部分用于業(yè)務(wù)招待、一部分用于后期賣出,請(qǐng)問我這個(gè)酒買進(jìn)來時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅是否可以抵扣?后期賣出去我的開票稅率是否也是13%,是否涉及到消費(fèi)稅?
老師,一個(gè)小包工頭想承接光伏安裝項(xiàng)目,這個(gè)需要注冊(cè)一個(gè)企業(yè),這個(gè)都需要辦理什么資質(zhì)
老師你好,紅色標(biāo)記的部分沒有看懂
老師你好,我們是農(nóng)業(yè)種植大棚公司,現(xiàn)在我們收到對(duì)方公司免費(fèi)提供的種苗種植,然后種植完再低價(jià)賣給對(duì)方公司,這個(gè)過程我的庫(kù)存商品以及成本怎么核算做賬,拜托!
老師,我們?nèi)绻眯∫?guī)模納稅人的賬戶給未報(bào)個(gè)稅的人發(fā)工資會(huì)怎么樣。請(qǐng)您告訴我全部的風(fēng)險(xiǎn)
出差坐熟人車之后為答謝而請(qǐng)吃飯產(chǎn)生的費(fèi)用是計(jì)入差旅費(fèi)嗎?
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