同學(xué),做其他貨幣資金——支付寶
老師,單位有個微信支付寶收款碼是單位的,錢也直接單位賬戶,這個是直接做銀行存款嗎
老師,您好!請問把兩個單位的賬合并,就是把一單位并到二單位,把一單位注銷了,只留二單位,現(xiàn)在一單位的銀行存款直接轉(zhuǎn)到了二單位的銀行賬號,這筆賬要怎么做呢?
老師,單位購買空調(diào),對公賬戶直接付款,如何寫會計分錄,做幾筆會計分錄,借:預(yù)付賬款_單位 貸:銀行存款 借:固定資產(chǎn)_空調(diào) 貸:預(yù)付賬款_單位。 還是直接寫借:固定資產(chǎn)_空調(diào) 貸:銀行存款
公司名義買的社保,完稅憑證上是單位,但是付錢的卻不是單位的銀行卡賬戶,可以直接公賬將錢打給付款的那個賬戶嗎?
老師,股東個人替我單位付貨款,股東直接把錢匯入客戶的賬戶,我單位應(yīng)該如何做賬?
期初未分配利潤數(shù)據(jù)是找哪個科目,實際是幾月
老師的我只是做了 進項 但是沒有抵扣 只是賬做了 我是需要做進 未抵扣進項稅嗎
怎么下載下載出口報關(guān)單,
請問試驗費和代理費的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?如果需要,印花稅稅目選擇什么?
老師你好,去年辦公室現(xiàn)金交了30塊錢的門禁卡的保證金,然后做賬是:借:其他應(yīng)收款 30.00 貸:庫存現(xiàn)金 30.00。 今年我們不租了,去退卡退錢,對方把這30收了15當(dāng)做門禁卡的使用費用,銀行對公轉(zhuǎn)了我們15.00。 今年是不是應(yīng)該這樣做分錄:借:銀行存款 15.00 管理費用-辦公費 15.00 貸:其他應(yīng)收款 30.00
收到補開的專用進項發(fā)票,前期已申報收入,當(dāng)期增值稅如何申報?
怎樣查收到的紅字發(fā)票對應(yīng)的進項稅是否已認證
老師差旅費記管理費用—差旅費,差旅補貼呢?例如300元一天補貼
老師,從客戶處退回來的商品產(chǎn)生的運費是做在銷售費用--運費嗎
老師中午好,我想問一下利潤表上的最終的剩的凈利潤和收入成本費用,這個比例應(yīng)該怎么掌握?我們交企業(yè)所得稅怎么算這個比列呢!苗木公司比如說是收入10000塊錢,費用是2000塊錢,成本應(yīng)該是怎么控制是正常的控制法呢?按比例多是多少呢老師
那能把在做一步轉(zhuǎn)銀行存款嗎
可以,你轉(zhuǎn)到銀行存款,就可以做銀行存款的分錄