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老師今天預(yù)估的成本,掛其他應(yīng)付款的,那我結(jié)賬了,明年收到票了怎么做呢,把票放里面,那我其他應(yīng)付款還是有余額怎么辦?

2021-01-07 11:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-07 12:08

同學(xué)你好,這個(gè)成本沒有付款么?》

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快賬用戶3720 追問 2021-01-07 12:10

沒有老師就是當(dāng)年為了少繳稅,在第二年補(bǔ)票時(shí)付了款

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齊紅老師 解答 2021-01-07 12:20

同學(xué)你好,如果是這樣,在第二年付款時(shí),是沖減其他應(yīng)付款的; 如果暫估 與發(fā)票金額不一樣,按差額沖減原來的分錄就可以;

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快賬用戶3720 追問 2021-01-07 12:34

哦,謝謝老師我明白了

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齊紅老師 解答 2021-01-07 12:36

同學(xué)你好,不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快;

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同學(xué)你好,這個(gè)成本沒有付款么?》
2021-01-07
你好,你重分類到其他應(yīng)收款里面去 賬上不用做
2024-01-15
您好,規(guī)范的操作是計(jì)入預(yù)付賬款,不過計(jì)入其他應(yīng)收款也是可以的。
2020-09-10
您好,這個(gè)的話,這個(gè)的話,你們沒有其他扣除了嗎
2024-01-15
您好,對(duì)的,是這樣處理的
2023-10-07
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