你好? ? 如果你產(chǎn)生了增值稅? 就得繳納附加稅。 這個(gè)不退的??
本期欠增值稅,繳納了附加說(shuō),下月勾選了進(jìn)項(xiàng)用進(jìn)項(xiàng)抵欠,那上月繳納的附加稅可以退嗎
期末留抵稅額>欠稅金額,用期末留抵進(jìn)項(xiàng)稅額到稅局辦理了抵減欠稅金額,那么之前依據(jù)欠稅(欠繳增值稅)金額計(jì)算的附加稅是不是也可以不用繳納了呢?當(dāng)時(shí)辦理抵減時(shí),稅局要求把附加稅補(bǔ)交上,公司后來(lái)也交了,依據(jù)欠繳增值稅計(jì)算的附加稅到底用不用交呢?
您好,我公司是一般納稅人,上期進(jìn)項(xiàng)發(fā)票作廢了,銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票已開(kāi),導(dǎo)致我公司增值稅和附加稅欠繳,本期作廢的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已重開(kāi),我公司已認(rèn)證完畢,已做抵欠增值稅申報(bào),上期欠繳附加稅怎么處理?如果必須繳納的話,是不是屬于多繳了,能申請(qǐng)退稅嗎?
8月中申報(bào)了異地增值稅及附加稅,稅期前才繳納異地稅,稅期前在電子稅務(wù)局申報(bào)稅費(fèi)時(shí),可以抵減異地增值稅及附加稅,那么8月份月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),抵減的預(yù)繳附加稅怎么做帳呢?借:銷(xiāo)項(xiàng),貸:進(jìn)項(xiàng)、預(yù)交增值稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅,那還有抵減了的附加稅放哪個(gè)科目呢?
老師 我們3月份要繳納的增值稅是68526.93 3個(gè)附加稅(城市維護(hù)費(fèi) 教育附加 地方教育附加)共計(jì):4111.61元 我們要做留底抵欠 3月份的開(kāi)進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額是67806.78 68526.93-67806.78=720.15元 那我的進(jìn)項(xiàng)能抵扣了增值稅 附加稅是不是 一起抵扣了呢
老師好,自己家生產(chǎn)的產(chǎn)品贈(zèng)送給職工如何處理做賬和結(jié)轉(zhuǎn)成本?能否寫(xiě)下分錄,謝謝
老師,現(xiàn)在看到一張22年的個(gè)人開(kāi)的勞務(wù)人工費(fèi)普票,備注讓代扣代繳個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)交可以嗎?是不是要通過(guò)公戶?有什么辦法
老師,2月份進(jìn)貨老板代付6270元通過(guò)銀行支付給銷(xiāo)售方,3月份銷(xiāo)售方才開(kāi)發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)要怎么做這些憑證詳細(xì)步驟和摘要
匯算清繳a0000表里面股東分紅明細(xì),已修改說(shuō)跟工商對(duì)不上,該怎么辦?
老師,比如說(shuō)3月份忘提折舊和計(jì)提工資了,我能在發(fā)現(xiàn)月份補(bǔ)計(jì)提嗎
某公司息稅前利潤(rùn)為1000萬(wàn)元,債務(wù)資金為400萬(wàn)元,債務(wù)稅后資本成本為6%,所得稅稅率為25%,權(quán)益資本為5200萬(wàn)元,普通股資本成本為12%,則在公司價(jià)值分析法下,公司此時(shí)股票的市場(chǎng)價(jià)值為(??)萬(wàn)元。
民間非營(yíng)利組織財(cái)務(wù)報(bào)表的收入是100萬(wàn)增值稅申報(bào)表的收入是120萬(wàn),財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表的收入金額不一致,出現(xiàn)這種問(wèn)題應(yīng)該怎樣處理
公司做模具,承擔(dān)的模具費(fèi),維修模具費(fèi),分?jǐn)傇诔隹诘漠a(chǎn)品里,那成本怎樣做的?只能計(jì)入人工工資?
其他業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)給客戶的分成記什么會(huì)計(jì)科目
分配現(xiàn)金股利會(huì)影響所有權(quán)益嗎