你好,是一般納稅人的藥品零售批發(fā)業(yè)?

老師,咨詢一下,藥品零售批發(fā)業(yè)的增值額怎么計算,又怎么通過增值額算稅負(fù)率
你好老師!我想咨詢一下!我含稅銷售3465875元(我是建材批發(fā)行業(yè)!稅負(fù)率5%)我有足夠進(jìn)項(xiàng)抵扣!也要按增值稅負(fù)稅率計算金額繳稅嗎?不交是不是就會被稅務(wù)局提醒
某工企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13/,6月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.購進(jìn)貨物一批,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明增值稅102000元2.銷售甲產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票,取得銷售額1000000元3.銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,取得收入226000元。計算當(dāng)月應(yīng)稅銷售額計算可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額計算當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額
化妝品一批 開具增值專用票 取得不含增值稅銷售額60萬元,同月向丙公司銷售高檔化妝品一批,開具增值稅普通發(fā)票,取得含增值稅銷售額4.52萬元。高檔化妝品的增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為15%。請計算:流轉(zhuǎn)稅金 業(yè)
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年10月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)外購設(shè)備零配件,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款10000元,增值稅稅率13%;2020(2)購買辦公用品一批,取得增值稅專用發(fā)票金額6000元,進(jìn)項(xiàng)稅額780元;(3)銷售舊螺絲釘,開具增值稅專用發(fā)票,取得銷售款11300元,銷項(xiàng)稅額1300元;(4)銷售甲產(chǎn)品一批,開具的增值稅專用發(fā)票上注明價款30000元,增值稅稅率13%(5)銷售一批甲產(chǎn)品零部件,取得銷售額56500元(含稅),增值稅稅率13%。要求:根據(jù)上述資料,分別回答下列問題。(1)合計計算上述業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額;(2)合計計算上述業(yè)務(wù)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)計算上述業(yè)務(wù)增值稅應(yīng)納稅額。
股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓價低于股權(quán)原價,沒交個人所得稅,這種情況后面稅務(wù)會讓補(bǔ)交稅嗎
你好!老師我交3季度企業(yè)所得稅怎么填憑證,沒有計提的,是不是直接做所得稅費(fèi)用,借:所得稅費(fèi)用 貸:銀行存款
老師一個單位如果只有一個人發(fā)年終獎可以嗎?公司高管工資很高又不想交太多個稅怎樣解決,謝謝
老師,法人有公司了,還能成立個體戶嗎?
只開了二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票,申報增值稅時候,銷售額填哪欄,其他發(fā)票還是無票收入,填銷售額的時候,是不是要換算成不含稅金額,用金額÷1.13
老師,2025年城鎮(zhèn)垃圾費(fèi)基數(shù)怎么算?
老師,實(shí)收資本沒有印花稅稅種可以不申報印花稅嗎
公司想多交稅可以?受開票額度的限制嗎
企業(yè)注銷的話資產(chǎn)負(fù)債表除了貨幣資金實(shí)收資本和未分配利潤這三項(xiàng),其他一定得清零才行嗎,如果不清0能申請不
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝!


是的,老師
你好 增值額=不含稅收入—不含稅成本 稅負(fù)率=增值額*稅率/不含稅收入*100%
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝