你好,這里是不考慮進項稅額的抵扣嗎??
甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年12月15日向中百超市銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額30萬元,增值稅稅額3.9萬元;12月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷售額3.39萬元。高檔化妝品適用的消費稅稅率為15%。 要求: (1) 計算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷售高檔化妝品的應(yīng)稅銷售額; (2) 計算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷售高檔化妝品的增值稅銷項稅額; (3) 計算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷售高檔化妝品應(yīng)繳納的消費稅。
甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年12月15日向中百超市銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額30萬元,增值稅稅額3.9萬元;12月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷售額3.39萬元。高檔化妝品適用的消費稅稅率為15%。要求:(1)計算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷售高檔化妝品的應(yīng)稅銷售額;(2)計算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷售高檔化妝品的增值稅銷項稅額;(3)計算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷售高檔化妝品應(yīng)繳納的消費稅。
甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年12月15日向中百超市銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額30萬元,增值稅稅額3.9萬元;12月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷售額3.39萬元。高檔化妝品適用的消費稅稅率為15%。要求:(1)計算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷售高檔化妝品的應(yīng)稅銷售額;(2)計算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷售高檔化妝品的增值稅銷項稅額;(3)計算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷售高檔化妝品應(yīng)繳納的消費稅。
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年6月5日銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額20萬元,增值稅稅額3.2萬元;6月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得含稅銷售額6.96萬元。計算該高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的銷售稅額。(高檔化妝品適用消費稅稅率15%。)
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年6月5日銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額20萬元,增值稅稅額3.2萬元;6月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得含稅銷售額6.96萬計算該高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的銷售稅額。(高檔化妝品適用消費稅稅率15%。)
采購酒收到采購發(fā)票,款未付,做賬:借主營業(yè)務(wù)成本貸:其他應(yīng)收款-采購員工,后面付款的時候,直接轉(zhuǎn)給了酒廠,這時候在沖員工的掛帳能行嗎借:其他應(yīng)收款-員工貸:銀行存款
采購酒收到發(fā)票,還未付款,掛了采購的賬,后面轉(zhuǎn)錢的時候直接轉(zhuǎn)給了酒廠,沖的采購的這次賬,這樣做能行嗎
會計高級職稱評定需要什么條件
老師,能否解釋一下現(xiàn)金股利與凈利潤的區(qū)別?
郭老師,應(yīng)屆畢業(yè)生,能報個稅嗎,能在公司交社保嗎,有什么說法
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老師,麻煩問一下單位全額承擔(dān)員工個稅一整套會計處理。
老師你好,接收一個新公司,現(xiàn)在銀行基本戶還沒有注冊,公司股東繳納的入股款可以先匯集到一個股東卡里嗎?
老師您好,殘疾人就業(yè)申報表中的人數(shù)怎么填,公司就1個人。謝謝老師
老師您好!有個問題請教,上月固定資產(chǎn)多計提了0.18,如何沖掉?計提的分錄是:借:制造費用 貸:累計折舊,沖的分錄如何做?