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化妝品一批 開具增值專用票 取得不含增值稅銷售額60萬元,同月向丙公司銷售高檔化妝品一批,開具增值稅普通發(fā)票,取得含增值稅銷售額4.52萬元。高檔化妝品的增值稅稅率為13%,消費稅稅率為15%。請計算:流轉(zhuǎn)稅金 業(yè)

2022-12-13 13:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-13 13:19

你好,這里是不考慮進項稅額的抵扣嗎??

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你好,這里是不考慮進項稅額的抵扣嗎??
2022-12-13
同學(xué)你好 同學(xué)稍等哈
2022-12-13
你好 (1)計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納消費稅的銷售額=40萬%2B4.52萬/1.13 (2)計算應(yīng)納消費稅稅額=(40萬%2B4.52萬/1.13)*15%
2023-04-26
你好 (1)計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納消費稅的銷售額=40萬%2B4.52萬/1.13 (2)計算應(yīng)納消費稅稅額=(40萬%2B4.52萬/1.13)*15%
2023-04-27
你好,應(yīng)繳納的銷售稅額,是銷項稅額,還是消費稅稅額的意思呢?
2022-12-05
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