您好,您在稅務(wù)備案,可以取得開收購發(fā)票資質(zhì)
老師您好,我們是做水產(chǎn)的,自己海鮮買進來打包一下買出去,是屬于加工,如果屬于加工我們自己可以開收購發(fā)票,現(xiàn)在跟麻煩要到人家個人地方去開。這是我們的營業(yè)執(zhí)照
老師,我們屬于混凝土攪拌站,現(xiàn)在涉及這樣的業(yè)務(wù),就是有其他單位委托我們加工混凝土,但是材料由委托方提供一部分,其他主要材料由我們受托方自己出包括人工輔料,您說,我們作為受托方要怎么處理賬務(wù),以及當(dāng)我們生產(chǎn)出委托方要的產(chǎn)品,作為受托方開具發(fā)票的時候,是開混凝土呢?還是說加工費?
您好!老師,想跟您請教一個問題[微笑][微笑]請問一下我們公司鋁合金發(fā)票進項是平方米進來的,老板說開票要開按“套”開出去,這進銷不一致,怎么辦?然后營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍沒有加工生產(chǎn),這咋解決呀?是不是可以變更營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍,然后就可以按“套”出售呀?麻煩您了[微笑][抱拳][抱拳][抱拳]
您好!老師,想跟您請教一個問題[微笑][微笑]請問一下我們公司鋁合金發(fā)票進項是平方米進來的,老板說開票要開按“套”開出去,這進銷不一致,怎么辦?然后營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍沒有加工生產(chǎn),這咋解決呀?是不是可以變更營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍,然后就可以按“套”出售呀?麻煩您了[微笑][抱拳][抱拳][抱拳]
老師,我們是一般納稅人,之前買了一塊地,300萬,證書已到手,我計入了無形資產(chǎn),我們現(xiàn)在在這塊地上修建物流園和一個綜合科技樓。我們是甲方,有承包方,但是我們甲方自己找人修建,承包方就過下賬,每次打錢我們打給承包方。承包方在打給那些人。承包方收我們管理費,由于不是他們真正意義上的成包對方說每次的稅費我們也要負(fù)擔(dān),我們甲方要專票,承包方開出去專票就要交稅,他們就有收入,增值稅企業(yè)所得稅我們都要承擔(dān)。我想問一下,他給我們開專票,下面的人如果給他們也開專票。他們不是能抵扣嗎?為啥還要我們承擔(dān)增值稅?
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
我去問專管員了,他說你們不是加工企業(yè)沒有資質(zhì)
您好,那只能變更經(jīng)營范圍,增加加工資質(zhì)