您好,有協(xié)議是可以對(duì)沖
老師,公司成立半年了,一開(kāi)始把法人股東私轉(zhuǎn)公做成了實(shí)收資本,公轉(zhuǎn)私給法人股東做成了股東向公司借錢(qián)其他應(yīng)收款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)收款掛賬有點(diǎn)多,我想把前面做實(shí)收資本、其他應(yīng)收款分錄沖掉,重新把私轉(zhuǎn)公做成公司向股東借錢(qián)其他應(yīng)付款,后間公轉(zhuǎn)私做成公司還錢(qián)股東這樣可以嗎?還是不用處理按一開(kāi)始的做?
老師,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款不是同一個(gè)人的,可以對(duì)沖嗎?實(shí)際上他們沒(méi)欠公司錢(qián),公司也欠錢(qián),只是一開(kāi)始實(shí)繳資本轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)亂了,但是這個(gè)金額有點(diǎn)大一百多萬(wàn)
其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收可以是同一個(gè)人嗎?比如說(shuō)這個(gè)張xx(不是公司老板),借錢(qián)給我們公司,然后我們公司把錢(qián)還了一部份,還欠他1000元。當(dāng)時(shí)計(jì)入的是 借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:現(xiàn)金 (注:還欠1000元沒(méi)付) 現(xiàn)在這個(gè)張xx要從我們公司借走50000元。但是之前我們還欠他1000元?,F(xiàn)在我該怎么設(shè)置會(huì)計(jì)科目?49000元計(jì)入“其他應(yīng)收款”里面嗎? 還是還計(jì)入其他應(yīng)付款里???請(qǐng)指教。
我家賬上掛了其他應(yīng)付款貸方200多萬(wàn),但是貨幣資金就100萬(wàn)。真正其他應(yīng)付款也就100萬(wàn)。那還有一百萬(wàn)是咋回事呢? 很多年了一直掛在其他應(yīng)付款的貸方 我們一般收到補(bǔ)助款都掛在其他應(yīng)付款的貸方。賬務(wù)處理就是 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款,實(shí)際支付時(shí),就借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 按說(shuō)一借一貸就沒(méi)有了,怎么會(huì)一直掛在賬上,但實(shí)際沒(méi)有這么多錢(qián)呢?是沒(méi)轉(zhuǎn)收入嗎?
老師,公司賬上沒(méi)錢(qián)要購(gòu)買(mǎi)庫(kù)存商品,發(fā)工資需要借老板的錢(qián)支付,那其他應(yīng)付款金額越來(lái)越大怎么做才合適!是要把其他應(yīng)付款老板的轉(zhuǎn)到實(shí)收資本里嗎?實(shí)收資本一開(kāi)始還沒(méi)有實(shí)際投入資金。
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào),當(dāng)月可開(kāi)票額度會(huì)降下來(lái)啊,本來(lái)應(yīng)為沒(méi)申報(bào),額度不夠 我先申報(bào)了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報(bào),額度會(huì)再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯(cuò)了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開(kāi),如果5月份開(kāi)不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對(duì)嗎?
就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開(kāi)業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車(chē)輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫(kù)存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營(yíng)業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
我公司因?yàn)橛泻贤m紛,律師讓提供某個(gè)員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來(lái),發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開(kāi)的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢(qián)已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒(méi)有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒(méi)開(kāi)戶呢,3月下旬開(kāi)業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
是什么樣的協(xié)議,由誰(shuí)出具呢
您好,三方一同簽協(xié)議,同意債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移