印花稅按繳納(貼花)金額,共有類: 1.萬分之三:購銷合同、建筑安裝工程合同、技術(shù)合同 2.萬分之五:加工承攬合同、建設(shè)工程合同、貨物運(yùn)輸合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)、固定資產(chǎn)和自有流動(dòng)資金賬簿 3.千分之一:財(cái)產(chǎn)租賃合同、倉儲(chǔ)保管合同 4.萬分之零點(diǎn)五:借款合同 5.萬分之零點(diǎn)三:財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同 6.每本(件)5元貼花:經(jīng)營賬簿、許可證

老師您好!與甲方簽訂的建筑工程合同,繳納印花稅需要按照幾個(gè)點(diǎn)?謝謝!
老師您好!我們是建筑施工企業(yè),我們與建筑勞務(wù)公司簽訂的合同應(yīng)該按照什么性質(zhì)的合同多少稅率繳納印花稅?謝謝!
老師您好,印花稅法規(guī)定的征稅稅目是簽訂合同就需要一次性繳納嗎?可以按照完成進(jìn)度分割繳納嗎?謝謝
我司簽訂的建筑工程施工圖設(shè)計(jì)文件審查合同需要繳納印花稅嗎,按照什么稅目
老師好,按照購銷合同繳納的印花稅,沒有簽訂銷售合同,銷售時(shí)繳納的印花稅按照主營業(yè)務(wù)收入做計(jì)提對(duì)吧?購入時(shí)需要繳納的印花稅,是按照購入庫存商品的借方合計(jì)金額嗎?謝謝
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?

