您好!做相反的分錄沖回。
請問老師我上個月交的房租,上個月做的分錄是借管理費用貸銀行存款然后又做的借管理費用貸待攤費用,這個月發(fā)票來了我的分錄該怎么做啊?還是把發(fā)票附在上個月賬本里?。恐x謝
甘老師,您好,我那個去年12月份的賬里有幾筆暫估的賬,當時是借方,管理費用,貸方是應付賬款 。這個月我想沖掉,那比分錄,因為那個分錄沒有實際發(fā)生,我想沖掉。這個月分錄怎么做?
你好老師,問下我上個月做的費用借管理費用貸銀行,這個月該我想沖掉該怎么做分錄啊
老師您好:2019年的一筆分錄:借:管理費用 貸:預付賬款,現(xiàn)在我想把這筆分錄沖掉再重新做一個,這個怎么做啊?
老師,您好,我去年12月份做了一筆報銷住宿費的分錄錯了。然后今年沖掉,應該怎么做分錄 原來的分錄是借 管理費用差旅費,貸銀行存款
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當日)有效。如有異議可通過農行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術服務類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務
應付債券溢價發(fā)行時,“應付債券-利息調整”是負債類科目,溢價金額放入“應付債券-利息調整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應付債券-利息調整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應付賬款5000 這樣對嗎
可我銀行沒有這筆進賬啊
你上月是不是銀行支付呢
你好,老師,是這樣的我們公司公戶自動代扣我們公司電信電話費,10月份開始,10月份100元,我們借管理費用貸銀行存款,11月100我們也是借管理費用貸銀行存款,都沒有去開票,12月也貸扣了100,我們去開票她們多開了一下開了500,這樣情況下我該怎么做賬
想把上兩月沖掉做在一筆的情況下
多開了票你根據(jù)扣款金額做賬,想把兩筆紅沖就是我那個分錄,然后在做正確的會計分錄,銀行存款也對得上的。
10月和11月紅沖,借銀行存款200貸管理費用200,12月借管理費用100,貸銀行存款100剩下的,借管理費用200,貸應付賬款200,是這樣嗎?
10月和11月紅沖,借銀行存款200貸管理費用200,12月借管理費用100,貸銀行存款100剩下的,借管理費用200,貸:銀行存款200