你好,普票不需要分進行稅,不能抵扣。
老師好!公司為一般納稅人,普通進項發(fā)票錄分錄時候要單獨錄“應(yīng)交增值稅-進項稅額”?
老師,一般納稅人接受普通發(fā)票怎么做賬?要寫應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額嗎?
一般納稅人可以收取增值稅普通發(fā)票作為進項票入賬嗎?怎么做分錄
小規(guī)模納稅人主營業(yè)務(wù)成本收到發(fā)票,做分錄的時候需要單獨列出借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)嗎?還是直接價稅合計
老師你好,請問一般納稅人2月份只有銷項沒有進項發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額2000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2000 這樣寫分錄對嗎?
老師:請問我們單位是房東,租戶也是單位因為特殊原因讓其他單位代付租金給我們可以嗎?如果可以發(fā)票能不能開給我們的祖戶?
公司是做跨境電商的 一家深圳貿(mào)易公司 和一家香港公司 目前基本是B2B形式出口給香港公司做退稅 再通過香港公司在亞馬遜平臺售賣。 現(xiàn)在遇到一個問題,想咨詢一下老師,就是 目前合作的一家供應(yīng)商經(jīng)常被函調(diào),而且時間很久才函調(diào)結(jié)束,我想問我們 可以讓供應(yīng)商開一家小規(guī)模分公司 ,給我這邊開普票 正常報關(guān)出口 不做退稅嗎
增值稅系統(tǒng)出現(xiàn)問題手動填的進項申報了,明天更正可以嗎?
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動升級后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下可以節(jié)約偏前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊
請問 對話CFO 是什么課程呢?
兩個股東,總注冊資金20萬,各認繳出資10萬,都未實繳,近期季度報表利潤有3600元,現(xiàn)有一位股東要把股份全部轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓金額1800元合理嗎,稅務(wù)那邊會不會不同意
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動升級后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊一般納稅人可以節(jié)約前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊。
老師,我們公司三個月沒發(fā)工資,個稅當時按0申報,一下發(fā)三個月工資,在一個月呢?還是把之前申報的改了?
老師,12月資產(chǎn)負債表的中的應(yīng)付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報個稅卻查不到
老師,那我們自己開出的普票也不需要分進行稅?
自己開的普票,是銷項稅額,不是進項稅額,需要分應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值 稅(銷項稅額)