您好,咨詢服務費是需要繳納印花稅的。 謝謝!
老師您好,我公司代理A客戶的產品推廣,宣傳服務,以及活動策劃,組織,舉辦等,活動實際執(zhí)行會找傳媒策劃B公司代理,我們就相當于中間商,從實際支出費用增加15個點的費用再和A客戶結算,請問這些業(yè)務這些我應該給A客戶開具什么發(fā)票呢?收到B公司的會議發(fā)票我需要找他們拿會議記錄和簽到表嗎?
工程監(jiān)理公司,和客戶簽訂的都是監(jiān)理合同……變更之前開的發(fā)票內容都是“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務費”……現(xiàn)在,經營范圍增加了“造價咨詢”,為了提高公司的造價咨詢的資質,簽訂合同內容沒變,發(fā)票開了一部分“監(jiān)理咨詢*咨詢費”……印花稅核定計稅依據是“技術合同”按“次”繳納……1、之前簽訂的監(jiān)理合同,能不能開票“咨詢費”? 2,監(jiān)理合同屬不屬于技術合同,應不應該繳納印花稅?(網上查的是,監(jiān)理合同不屬于技術合同,不交印花稅) 3、如果監(jiān)理合同不屬于技術合同……變更之前,銷項發(fā)票都是開的“監(jiān)理服務費”日,就不應該交印花稅……老會計每月填報的印花稅申報表,計稅基數(shù)填寫的數(shù)據都是“當月認證抵扣的進項發(fā)票金額”,這是為什么? 4、如果監(jiān)理合同不屬于技術合同……現(xiàn)在,開票內容有“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務費”和“監(jiān)理咨詢*咨詢費”,印花稅的計稅基數(shù)應該是什么?(老會計說,監(jiān)理合同,開“監(jiān)理服務費”,不交印花稅,可是她每月的印花稅申報表都按“進項抵扣的發(fā)票金額”計算印花稅。開“監(jiān)理咨詢*咨詢費”,必須交印花稅,沒有合同,還是按發(fā)票金額計算)
鄒老師,公司簽訂的咨詢服務協(xié)議(9萬元),需要繳納印花稅嗎?公司給客戶提供商務咨詢顧問(不良資產包處置事項提供咨詢服務),我們給他們開什么發(fā)票,發(fā)票項目是什么
老師,早上好。.我想問一下,我們公司有個外籍員工。他國外的獨資企業(yè)和我們公司簽訂合同,這位員工作為他們公司的專家給我們提供咨詢服務 活動,國外公司開發(fā)票給我們,但是我們直接打款給這位員工,這樣會不會有什么問題的,如果沒問題的話,和他們簽合同和叫他們開發(fā)票需要注意什么的?
老師好!我公司向澳大利亞某公司提供咨詢服務,需要上什么稅?他們公司付咨詢費給我們公司,我需要看外幣賬戶嗎?合同印花稅要在國內交嗎?合同簽的金額是美元,怎么計算印花稅?
財稅是在哪個網站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經費,職工教育經費是應付職工薪酬為計稅依據的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
匯算清繳,財務費用,利息收入是否可以以負數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應收賬款和其他應付款可以長期掛賬嗎?有風險嗎
可以開咨詢服務費發(fā)票,謝謝
大項目開什么,能說一下具體項目嗎?
您好,現(xiàn)代服務業(yè)-咨詢服務
老師有編碼號嗎?因為添加的時候,現(xiàn)代服務枝節(jié)沒辦法添加
您好,我這邊沒有編碼的,謝謝
我從稅控盤里添加,只能添加成 其他咨詢服務*咨詢服務,這樣可以嗎?
您好,是可以的。謝謝,稅率不要選錯了
是選擇1%嗎?
公司是小規(guī)模
現(xiàn)在不是1%的了,謝謝
好的,老師印花稅不是只有技術類的合同才繳納嗎?
您好,不是那樣理解的,謝謝