這個(gè)內(nèi)賬是按老板意思做,這個(gè)可以不折舊,可以,
公司做的內(nèi)賬,二個(gè)投資人投資建的廠房,建成后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)也未計(jì)提折舊,然后把廠房按投資比例分了,把賬面利潤按比例分了,這種情況不提折舊對(duì)他們之間分賬沒影響吧?
12、分配工資如下:A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資6000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資4000元,車間管理人員工資3000元,廠部管理人員工廠資2000元。13、按工資總額的14%計(jì)提職工福利費(fèi)。14、計(jì)提定資產(chǎn)折舊:車間3480元,廠部2000元。15、將制造費(fèi)用8000按生產(chǎn)工人工資比例分配給A、B兩產(chǎn)品。16、A、B產(chǎn)品完工,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品A、B兩產(chǎn)品成本。17、結(jié)轉(zhuǎn)已銷A、B產(chǎn)品生產(chǎn)成本:A產(chǎn)品每件200元;B產(chǎn)品每件100元。18、將收入、費(fèi)用轉(zhuǎn)入“本年利潤”。19、按利潤總額的25%計(jì)算所得稅并結(jié)轉(zhuǎn)。20、按稅后利潤的10%計(jì)提法定盈余公積金。21、按剩余利潤的40%向投資者分配利潤(假定以前年度無結(jié)余)。22、年末將利潤分配的其他明細(xì)賬的余額轉(zhuǎn)入未分配利潤賬戶。要求:根據(jù)上述資料寫出會(huì)計(jì)分錄。二、要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
31日,按規(guī)定的折舊率,計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車間使用固定資產(chǎn)折舊額為4950元;廠部管理部門使用的固定資產(chǎn)折舊額為1240元。(42)31日,按生產(chǎn)工人工資分配結(jié)轉(zhuǎn)本月制造費(fèi)用。(43)31日,本月投產(chǎn)的200件A產(chǎn)品和600件B產(chǎn)品均已全部生產(chǎn)完工,計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)本月A、B產(chǎn)品的總成本和單位成本。(44)31日,結(jié)轉(zhuǎn)已售A、B產(chǎn)品的實(shí)際成本。(45)31日,按規(guī)定計(jì)算出本月應(yīng)繳城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加(以增值稅作為計(jì)稅依據(jù),假設(shè)沒有其他稅種,城市維護(hù)建設(shè)稅的稅率為7%,教育費(fèi)附加的稅率為3%)。(46)31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月收入類賬戶余額。(47)31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月費(fèi)用類賬戶余額。(48)31日,按25%稅率計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)納所得稅。(49)31日,按稅后凈利潤的10%提取法定盈余公積。(50)31日,經(jīng)董事會(huì)研究決定,按20%向投資者分配利潤 會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進(jìn)度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計(jì)入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊嗎注冊(cè)會(huì)計(jì)師您好,已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個(gè)發(fā)票什么時(shí)間來,我們按合同價(jià)值先入固定資產(chǎn)進(jìn)行折日2023-06-1419:30那你提前計(jì)提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個(gè)事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計(jì)提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請(qǐng)點(diǎn)擊加群咨老師請(qǐng)您不要答非所問,我在問如果提前計(jì)提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計(jì)提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計(jì)提折舊了。那這個(gè)怎么處理呢?
20:29<問答詳情請(qǐng)問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進(jìn)度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計(jì)入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊嗎注冊(cè)會(huì)計(jì)師您好,已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個(gè)發(fā)票什么時(shí)間來,我們按合同價(jià)值先入固定資產(chǎn)進(jìn)行折日2023-06-1419:30那你提前計(jì)提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個(gè)事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計(jì)提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請(qǐng)點(diǎn)擊加群咨老師請(qǐng)您不要答非所問,我在問如果提前計(jì)提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計(jì)提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計(jì)提折舊了。那這個(gè)怎么處理呢?娜娜呢5這是全部資料,請(qǐng)老師賜教?
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來 ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫出來一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請(qǐng)問出口退稅表在哪里填寫這個(gè)不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應(yīng)該如何做分錄