學(xué)員你好,分錄如下 借*制造費(fèi)用4950管理費(fèi)用1240貸*累計折舊4950+1240=6190
因為那個是保理應(yīng)收賬款作為質(zhì)押借款,意思是那個應(yīng)收賬款還沒收回。以后實際收回的時候借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款借:短期借款貸:銀行存款,老師,針對你這個答復(fù),我想知道是什么區(qū)別后期是否實際收回款?怎么區(qū)分呀?
老師一個人可以在兩個公司申報工資薪金所得嗎?
老師,一個執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則的單位,5萬元購入柜子、桌子、沙發(fā),沒有計入固定資產(chǎn),可以嗎?
老師,你剛的是因為那個是保理應(yīng)收賬款作為質(zhì)押借款,意思是那個應(yīng)收賬款還沒收回。以后實際收回的時候借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款借:短期借款貸:銀行存款,針對于你這個回復(fù),我想問一下怎么區(qū)別是否已經(jīng)實際收回,根據(jù)什么判定?
法人蘇州分公司的,但是在深圳總部,法人來蘇州的住宿費(fèi)可以抵扣嗎
出口企業(yè)的形式發(fā)票的發(fā)票號有沒有什么要求,是隨意制定嗎
老師你好,已租代售的房屋都交什么稅
老師,自然人獨(dú)資企業(yè),舞蹈培訓(xùn)機(jī)構(gòu),有一筆5萬轉(zhuǎn)賬,是法人的媽媽轉(zhuǎn)的,也是財務(wù)負(fù)責(zé)人,這個怎么做賬
您好,老師。物業(yè)公司出售充電用的電卡和門禁卡,如何開票,如何入帳,分錄,稅率?謝謝!
老師,我們公司一般戶收到一筆保理收款50300(這筆款已給對方開票,其實是回貨款,但對方給一張匯票,第三方融資到我一般戶),其中300一般戶銀行扣手續(xù)費(fèi),剩余50000,我轉(zhuǎn)入基本戶,請問一下怎么做會計分錄??為啥要通過“短期借款”核算,那不是短期借款一直掛有余額。麻煩老板詳細(xì)回答和會計分錄分享一下?那短期借款不是掛有余額?而且是發(fā)票回款的,不應(yīng)該沖減應(yīng)收賬款嗎?不然應(yīng)收賬款一直掛這筆錢
我問的問題,你都沒回答完嘛
才回答一個
(42)31日,按生產(chǎn)工人工資分配結(jié)轉(zhuǎn)本月制造費(fèi)用 資料不全
43沒有數(shù)據(jù) 借*庫存商品貸*生產(chǎn)成本
44沒有數(shù)據(jù) 借*主營業(yè)務(wù)成本貸*庫存商品
45沒有數(shù)據(jù) 借*稅金及附加 貸*應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加
那后面的呢
46沒有數(shù)據(jù) 借*主營業(yè)務(wù)收入等貸*本年利潤
47沒有數(shù)據(jù) 借*本年利潤 貸*管理費(fèi)用/財務(wù)費(fèi)用/銷售費(fèi)用等
48沒有數(shù)據(jù) 借*所得稅費(fèi)用 貸*應(yīng)交稅費(fèi)
49借*利潤分配-提取盈余公積 貸*盈余公積-法定盈余公積
50借*利潤分配貸*應(yīng)付股利
好的。好的
明白了給個五星好評就行