這個看你計提附加稅 ,增值稅多少??有沒有印花稅 ,稅目下面有沒有?
營業(yè)收入3885800元,營業(yè)成本2375500,那營業(yè)稅金及附加什么算?
企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入兩萬五千元企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入兩萬五千元主營業(yè)務(wù)成本八萬八千元稅金及企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入25000元,主營業(yè)務(wù)成本88000元,稅金及附加14000元。銷售費用四企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入25000元,主營業(yè)務(wù)成本88000元,稅金及附加14000元。銷售費用四千九百元管理企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入25000元,主營業(yè)務(wù)成本88000元,稅金及附加14000元。銷售費用四千九百元管理費用一萬五千七百元財務(wù)費用一千三企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入25000元,主營業(yè)務(wù)成本88000元,稅金及附加14000元。銷售費用四千九百元管理費用一萬五千七百元財務(wù)費用一千三百元營業(yè)外收企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入25000元,主營業(yè)務(wù)成本88000元,稅金及附加14000元。銷售費用四千九百元管理費用一萬五千七百元財務(wù)費用一千三百元營業(yè)外收入三百五十元營企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入25000元主營業(yè)務(wù)成本88000元稅金及附加14000元銷售費用4900元管理費用15700元財務(wù)費用1300元營業(yè)外收入350元營業(yè)外支出1萬元月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的會計分錄
根據(jù)營業(yè)收入,怎么大概算營業(yè)稅金及附加
營業(yè)收入是62萬,營業(yè)成本25萬,那稅金及附加和營業(yè)利潤怎么算?
營業(yè)收入是62萬,營業(yè)成本25萬,那稅金及附加和營業(yè)利潤怎么計算?
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認為租賃負債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項資產(chǎn),才把它租進來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會計在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報系統(tǒng)里面也是正常報工資收入嗎?那社保會不會有什么風(fēng)險提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點嗎?
教材里的360/1000. 這個1000怎么來的?
增值稅8%。其他沒有啊
不是增值稅開發(fā)票開多少,我問發(fā)票稅率,稅率沒有8%
(二)城建稅?=增值稅×(1%或5%或7%) ?。ㄔ谑袇^(qū)的,稅率為7%;在縣城、鎮(zhèn)的,稅率為5%;所在地不在市區(qū)、縣城或鎮(zhèn)的,稅率為1%。2019年1月1日起減半征收。) ?。ㄈ┙逃M附加?=增值稅×3%?。?019年1月1日起減半征收。) ?。ㄋ模┑胤浇逃郊?=增值稅×2%?。?019年1月1日起減半征收。) ?附加稅根據(jù)實際交增值稅去計提的,小規(guī)模減半,一般納稅人沒有減半, 財稅[2016]12號銷售額將免征教育費附加、地方教育附加、水利建設(shè)基金的范圍,由現(xiàn)行按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過3萬元(按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過9萬元)的繳納義務(wù)人,擴大到按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過10萬元(按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過30萬元)的繳納義務(wù)人。本通知自2016年2月1日起執(zhí)行?
就是這些不懂啊
我問你交多少增值稅,你不懂我去幫你算?