同學(xué)你好,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本 增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng) 城市維護(hù)建設(shè)稅=增值稅*0.7 教育附加=增值稅*0.3 地方教育=增值稅*0.2

營(yíng)業(yè)收入3885800元,營(yíng)業(yè)成本2375500,那營(yíng)業(yè)稅金及附加什么算?
毛利潤(rùn)是營(yíng)業(yè)收入減去營(yíng)業(yè)成本嗎?減不減稅金及附加
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1286000元,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本663000元,主營(yíng)業(yè)務(wù)及稅金及附加24000元,管理費(fèi)用6萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)費(fèi)用三萬(wàn)元,投資收益五萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外收入12000元,營(yíng)業(yè)外支出8000元,所得稅費(fèi)用為185790元,企業(yè)本期利潤(rùn)總額為?這個(gè)利潤(rùn)總額怎么算的?
甲企業(yè)本期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500萬(wàn)元,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本300萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)成本60萬(wàn)元,稅金及附加15萬(wàn)元,投資收益(借方)5萬(wàn)元,管理費(fèi)用15萬(wàn)元銷售費(fèi)用25萬(wàn)元,財(cái)務(wù)費(fèi)用10萬(wàn)元,公允價(jià)值變動(dòng)損益(借方)2萬(wàn),資產(chǎn)減值損失1萬(wàn),營(yíng)業(yè)外收入15萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支出2萬(wàn)元,已知所得稅稅率為25%,請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn),利潤(rùn)總額及凈利潤(rùn)(列出計(jì)算過(guò)程)
某企業(yè)2×17年取得營(yíng)業(yè)收入為7500萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外收入為300萬(wàn)元。發(fā)生營(yíng)業(yè)成本五千萬(wàn)元稅金及附加兩百萬(wàn)元銷售費(fèi)用七百取得營(yíng)業(yè)收入為7500萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外收入為300萬(wàn)元。發(fā)生營(yíng)業(yè)成本5000萬(wàn)元,稅金及附加200萬(wàn)元,銷售費(fèi)用750萬(wàn)元,管理費(fèi)用450萬(wàn)元,財(cái)務(wù)費(fèi)用100萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支出500萬(wàn)元,所得稅費(fèi)用兩百萬(wàn)元。下列說(shuō)法正確的有?a:營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是1000萬(wàn)。b:利潤(rùn)總額是800。c:凈利潤(rùn)是600。d:營(yíng)業(yè)利潤(rùn)800萬(wàn)元。
你好,請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)體戶查賬征收,是要取得成本票和進(jìn)項(xiàng)票嗎?個(gè)體戶的做賬會(huì)計(jì)科目是有什么不同嗎?
請(qǐng)樸老師回答:本年度第二季度,進(jìn)貨服裝3千多元,第二季度在銷售中一把3千多元的進(jìn)貨成本扣完,第三季度實(shí)際上這些貨還沒(méi)賣完,現(xiàn)在記銷售收入的時(shí)候還用扣成本。
個(gè)體戶清稅手續(xù)是什么流程?
你好老師,我們公司是小規(guī)模公司,2024年11月開(kāi)出了一張發(fā)票分錄做的是借應(yīng)收賬款6442貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6378,應(yīng)交稅費(fèi)63.78,客戶一直沒(méi)有打款過(guò)來(lái),直到2025年8月份,我們紅沖了這一張發(fā)票,那現(xiàn)在我的賬應(yīng)該怎么做呢?
預(yù)交庫(kù)房租金怎么做賬,今后怎么分?jǐn)偟矫總€(gè)月
該被投資單位當(dāng)前屬期已認(rèn)定為定期定額征收,請(qǐng)先前往稅務(wù)大廳調(diào)整定期定額的核定信息后,再來(lái)辦理經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅月(季)度申報(bào)表?。。±蠋熯@是什么意思7月開(kāi)的個(gè)體戶
本年度第二季度,進(jìn)貨服裝3千多元,第二季度在銷售中一把3千多元的進(jìn)貨成本扣完,第三季度實(shí)際上這些貨還沒(méi)賣完,現(xiàn)在記銷售收入的時(shí)候還用扣成本。
我有一家新企業(yè),做的業(yè)務(wù)是跟韓國(guó)的公司合作,在國(guó)內(nèi)承接一些韓國(guó)藝人演唱會(huì)的項(xiàng)目,我們作為項(xiàng)目投資方投資這個(gè)演唱會(huì)項(xiàng)目,演出結(jié)束后分成。前期我公司會(huì)收到一筆2000萬(wàn)的款項(xiàng),需要給別人開(kāi)具信息服務(wù)費(fèi)專票。我該怎么處理開(kāi)票事宜,我已進(jìn)行稅務(wù)登記,激申請(qǐng)為一般納稅人。接下來(lái)我需要做哪些事情?如果需要發(fā)票先增版增量以應(yīng)對(duì)之后的大額開(kāi)票問(wèn)題,我需要準(zhǔn)備哪些資料可以申請(qǐng)發(fā)票增量,有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?如果我需要開(kāi)票出去2000萬(wàn),怎么做稅務(wù)籌劃能讓我公司成本降到最低?
本年度第二季度,進(jìn)貨服裝3千多元,第二季度在銷售中一把3千多元的進(jìn)貨成本扣完,第三季度實(shí)際上這些貨還沒(méi)賣完,現(xiàn)在記銷售收入的時(shí)候還用扣成本嗎?如
你好老師,我們公司是小規(guī)模公司,2024年11月開(kāi)出了一張發(fā)票分錄做的是借應(yīng)收賬款6442貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6378,應(yīng)交稅費(fèi)63.78,客戶一直沒(méi)有打款過(guò)來(lái),直到2025年8月份,我們紅沖了這一張發(fā)票,那現(xiàn)在我的賬應(yīng)該怎么做呢?


稅金及附加就是城建+教育附加+地方教育
小規(guī)模企業(yè),沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),怎么計(jì)算增值稅
那就按照營(yíng)業(yè)收入*0.1來(lái)計(jì)算增值稅
為什么是0.1呢
同學(xué)你好,是0.01哈,敲錯(cuò)了
如果是醫(yī)療器械的小規(guī)模企業(yè)征收率也是1%嗎
是的哈, 小規(guī)模稅率是1%的
是不分行業(yè)嗎
是的呢,小規(guī)模不分行業(yè),之前是3%,現(xiàn)在優(yōu)惠政策按照1%,政策到2027年12月31日