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老師12月份我有應(yīng)交增值稅150元,本月我也有稅控費(fèi)440元,稅控費(fèi)我提前做了借:應(yīng)交稅費(fèi)-稅費(fèi)減免 貸:營(yíng)業(yè)外收入,那我月底是不是還得做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅150 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-稅費(fèi)減免150這個(gè)分錄啊?

2021-01-06 09:16
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-06 09:17

您好,是的需要做這筆會(huì)計(jì)分錄

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您好,是的需要做這筆會(huì)計(jì)分錄
2021-01-06
你好? ?你減免的分錄 是不對(duì)的。 應(yīng)該做:借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-減免稅額 借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)處理 ;? ? ?你要把分錄改下。 分錄不對(duì)?
2021-01-06
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2021-01-19
你好,沖管理費(fèi)用就可以。
2021-01-10
你好,第二個(gè)更合適,小規(guī)模的,他就一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅科目。
2021-12-17
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