您好,是的需要做這筆會(huì)計(jì)分錄
老師12月份我有應(yīng)交增值稅150元,本月我也有稅控費(fèi)440元,稅控費(fèi)我提前做了借:應(yīng)交稅費(fèi)-稅費(fèi)減免 貸:營(yíng)業(yè)外收入,那我月底是不是還得做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅150 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-稅費(fèi)減免150這個(gè)分錄啊?
老師12月份我有應(yīng)交增值稅150元,本月我也有稅控費(fèi)440元,稅控費(fèi)我提前做了借:應(yīng)交稅費(fèi)-稅費(fèi)減免 貸:營(yíng)業(yè)外收入,那我月底是不是還得做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅150 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-稅費(fèi)減免150這個(gè)分錄?。?/p>
老師,印花稅2020年減半征收,12月產(chǎn)生印花稅300元,實(shí)交150元,我計(jì)提了全額的印花稅,借管理費(fèi)用300 貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅300。老師那我減免的150元是做營(yíng)業(yè)外收入還是做到管理費(fèi)用里啊
我是分開,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅稅減免稅款,最終結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 貸:營(yíng)業(yè)外收入減免稅額 。我同事是做沒有分開,年底做借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅小規(guī)模增值稅 貸:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。那個(gè)更合適,請(qǐng)解決下
老師,稅控盤280元可以全額抵稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,那是不是月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?請(qǐng)問這樣做對(duì)嗎?
老師,我們從銀行提現(xiàn),就是賬戶上有好多現(xiàn)金,但實(shí)際沒有錢,怎么消化一下賬戶余額的現(xiàn)金呢?
老師,研發(fā)人員的差旅費(fèi)發(fā)票,是入管理費(fèi)用,還是研發(fā)費(fèi)用?
老師 請(qǐng)問第二問的算公司平均資本成本,債券籌集不要用稅后的利率嗎?
老師,稅務(wù)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)提示,無票收入占總收入40%,怎么會(huì)牽扯到個(gè)體工商戶呢,什么情況
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市鞋區(qū)柜臺(tái)交給超市10000元押金會(huì)計(jì)分錄怎么做
幫客戶的客戶開了兩張發(fā)票,掛應(yīng)收款了,現(xiàn)在又不能對(duì)公打款了,有什么好辦法斛決
題11.股票資本成本,0.48*(1+3%)/6+3% 哪里不對(duì)了
老師你好:生鮮配送公司魔芋稅率是13%還是免稅的
老師,我上年先結(jié)轉(zhuǎn)成本,進(jìn)項(xiàng)稅額未抵扣的,但是我進(jìn)項(xiàng)稅額選錯(cuò)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,我現(xiàn)在怎么做分錄調(diào)回來呢
個(gè)體工商戶退伍軍人幾年免增值稅和企業(yè)所得稅?免多少