你好深加工的 就不算是初級農(nóng)產(chǎn)品了。這個就得按13%開票的 。 初級農(nóng)產(chǎn)品才會按9%開票的??
老師我們4s店 現(xiàn)在有個問題就是銷售車輛后發(fā)票來給客戶然后客戶車牌都上好了 發(fā)現(xiàn)納稅人識別號沒打發(fā)票上面導(dǎo)致現(xiàn)在財務(wù)抵扣不了 這個有什么辦法解決嗎
老師,我們做饅頭燒餅類食品,進貨都是面油等9%發(fā)票,我們銷售都是13%,這樣稅負很高,有什么辦法能解決這個問題呢?
我們是一般納稅人,采購的那些原材料,對方都是小規(guī)模納稅人,開的專票也是一個點的,我們賣出去的東西卻要開13個點的發(fā)票,這樣成本就很高,請問老師有沒有什么解決的辦法呀?納稅籌劃方面
老師,我們公司是做學(xué)生研學(xué)的,類似于小文化景區(qū),里面會有應(yīng)該食物區(qū),是別人合作,別人銷售她們請營業(yè)員這樣(比如飲料雪糕烤腸之類),但有些北京糕點是我們采購,我們不收房租水電費衛(wèi)生有人給他們打掃,說的是利潤平分50%,老板想讓他們從我們收銀系統(tǒng)里收銀,方便監(jiān)控。但是從我們收銀系統(tǒng)走,會到我們公戶上,這樣報稅,比如進來發(fā)票,包括后面我們研學(xué)文化服務(wù)這塊轉(zhuǎn)成一般納稅人6%但是銷售視頻商品是13%,我提出不能走我們公戶, 老師這塊兒利潤分給我們,我們開什么發(fā)票合適呢,本來研學(xué)館,別人都看得到那兒就有個食物區(qū),報稅這塊兒沒有銷售商品只有服務(wù)費這塊,所以我認為食物區(qū)肯定要規(guī)劃好是嗎,老師,請老師指點迷津
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,還是先計提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財務(wù)報表,那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個公司工作1年半,產(chǎn)生勞動糾紛,員工去仲裁部門申請仲裁,提出要補償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒有5天帶薪休假的條文,這個員工的申訴成立嗎?符合勞動法嗎
上個月的工會經(jīng)費忘計提了 這個月可以補記一筆嗎?
您好!請問可以在你們平臺進行繼續(xù)教育嗎
老師,建筑業(yè)已開票確認收入,成本票要年底收到,暫估的時候需要暫估原材料,再領(lǐng)用,還是直接借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估
老師您好。我們和一家公司合作做項目,項目分成我們六他們四。合同價格為49998。他們采購成本為20617.746(含稅價格) 想問一下凈利潤需要分給他們多少錢?(新手不太會,麻煩老師啦!)
老師,你好,偶然翻到之前的憑證發(fā)現(xiàn)3月份增值稅減免營業(yè)外收入的會計憑證比實際的多記了0.3元,這個要怎么調(diào)?
老師,公司是做模具的,設(shè)計部人工資算成本?
你好,我想咨詢跨年的用其他應(yīng)付款支付工資的分錄,現(xiàn)在就是要把其他應(yīng)付款的金額都紅沖掉,怎么寫完整地分錄,謝謝
我是說我們進項票是9%,銷項是13%,有稅差4個點,再加上本身的增值,稅負很高,這個有什么好的辦法能降低點
你好? 這個你就想辦法取得其他的稅率發(fā)票來處理。 比如你們購進辦公品 13%或者 你們購進其他的貨物 進來13%稅率進項稅發(fā)票來抵扣。? 不然你這個稅差是不能處理的 。? 因為一般納稅人這個是要取得合理的進項稅來抵扣。
好吧,那些小項解決不了問題,現(xiàn)在主要材料都是9個點。
你好 這個沒有更好的辦法。 因為你取得進項稅發(fā)票 必須要真實業(yè)務(wù)。?
好的,謝謝!
沒事的。希望能幫到你?