你好,現(xiàn)代服務(wù)適合加計(jì)扣除10%。
請(qǐng)問(wèn)我公司是一般納稅人,適用加計(jì)抵減10%的政策,本月申報(bào)增值稅,抵減前的應(yīng)納稅額是0,請(qǐng)問(wèn)本月的加計(jì)抵減額還需要填進(jìn)主表嗎?
我公司一般納稅人(從事物業(yè)服務(wù)和餐飲)8-10月銷售額150萬(wàn) 其中餐飲服務(wù)銷售額100萬(wàn) 物業(yè)服務(wù)銷售額50萬(wàn) 生活服務(wù)銷售額比重超過(guò)50%,適用15加計(jì)抵減 是光餐飲服務(wù)方面取得的進(jìn)項(xiàng)票是15加計(jì)抵減? 物業(yè)服務(wù)取得的進(jìn)項(xiàng)票按10%加計(jì)抵減還是15%?
老師,您好,我們是物流公司,一般納稅人,是適用進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減10%還是適用加計(jì)抵減15%呢
我們是一般納稅人,適用加計(jì)抵減10%政策,這個(gè)月的銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額和加計(jì)抵減額的和,所以這個(gè)月不用繳納增值稅,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月用來(lái)抵減銷項(xiàng)稅額的這部分加計(jì)抵減額需要做分錄嗎?
我們是一般納稅人,適用加計(jì)抵減10%政策,這個(gè)月的銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額和加計(jì)抵減額的和,所以這個(gè)月不用繳納增值稅,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月用來(lái)抵減銷項(xiàng)稅額的這部分加計(jì)抵減額需要做分錄嗎?
公司是小規(guī)模納稅人,名下有一輛汽車,租出去給合作公司用,請(qǐng)問(wèn)能開發(fā)票收入嗎?稅率是多少?謝謝
您好~咨詢下: 中央固定收入:車購(gòu)關(guān)船進(jìn)增消。 地方政府收入:三地一房汽車包(保)夜。 中央和地方共享收入:增企個(gè),印姿(資)勢(shì) (市,城建稅)。 這個(gè)地方知識(shí)點(diǎn),有什么好方法記憶嗎?
老師好 銷售貨物與提供勞務(wù)這里都有安裝費(fèi),我想問(wèn),是不是兩處說(shuō)的是同一個(gè)意思也就是賣貨需要同時(shí)提供安裝,那么安裝對(duì)應(yīng)收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)就是看這個(gè)安裝是簡(jiǎn)單還是復(fù)雜,如果是簡(jiǎn)單那就是發(fā)貨就可以確認(rèn)安裝收入,如果按照是復(fù)雜比如電梯那就是安裝完客戶說(shuō)沒問(wèn)題才可以確認(rèn)安裝收入,是這意思嗎?
老師好,外貿(mào)企業(yè)退稅是按月的嗎?還是一個(gè)月內(nèi)可以多次退稅
@董孝彬老師你好,以下有個(gè)判斷題,第8題現(xiàn)值指數(shù)不是大于1項(xiàng)目才有可行性嗎,等于1也有可行性?
實(shí)收資本繳納印花稅后,做賬可以不計(jì)提印花稅,直接按實(shí)繳后做分錄么,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款
金稅四期具體是指什么?
請(qǐng)問(wèn)老師,在哪里可以審核憑證和結(jié)賬?謝謝
上個(gè)月銀行賬收到投資款,那印花稅什么時(shí)候申報(bào)
盈利性私立高中試卷費(fèi)用,怎么做賬務(wù)處理
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
那如何在申報(bào)表填寫
你好,附表四,本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面填寫主表自動(dòng)取數(shù)。
是增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎
填哪里呢?
你好 附表四不是減免表。
沒有附表四呢
你好,你們是小規(guī)模的吧,
一般納稅人的,有進(jìn)項(xiàng)勾選
不對(duì),你們應(yīng)該有表示的,你申請(qǐng)進(jìn)來(lái)之前你勾選了表格嗎?
還沒勾選,申報(bào)表沒有附表四
你好,你們出來(lái)的這些表,是不是你自己勾選的?
不是,系統(tǒng)默認(rèn)的
不對(duì),你們?nèi)绷撕脦讉€(gè),你的附表三也沒有。
事實(shí)是沒有呢
那你明天問(wèn)下你稅務(wù)局那邊兒吧。