你好,可以正常計(jì)入費(fèi)用,但是不能稅前扣除
老師我們是一個(gè)合作社,現(xiàn)在井用的電費(fèi),電力公司開的發(fā)票是別的單位的,我怎么做賬合適?
老師,我們跟別的單位共用一個(gè)電表。供電局發(fā)票只開給我們公司,我們要給別的單位開電費(fèi)發(fā)票。發(fā)票商品名稱是售電,可以嗎?
生產(chǎn)制造企業(yè),別的單位用我們公司電,每個(gè)月給對方開專用發(fā)票,電力公司給我們開具的發(fā)票如何做賬,都做制造費(fèi)用吧,那費(fèi)用太高了,畢竟一部分是別的單位用的,我們也給別的單位開發(fā)票,。要怎么做呢?
@劉宏偉?老師我們公司租別的公司的房子,電費(fèi)全部都是我們自己用的,現(xiàn)在電力公司把發(fā)票開到了房東的公司名稱,我們需要給房東付電費(fèi),這個(gè)發(fā)票我們要怎么取得?房東公司有權(quán)力給我們開具電力發(fā)票嘛?
你好老師,我們公司的電力施工企業(yè)(9%),現(xiàn)在干了個(gè)維修 維保的工作,對方讓我們開發(fā)票,我們要開什么名稱合適呢
老師,這個(gè)自然人開票開居間費(fèi)20萬,按個(gè)稅年納稅所得額那個(gè)稅率表,個(gè)稅好像交九千左右?
老師,我將3月即征即退銷售額合并到一般項(xiàng)目銷售額,銷項(xiàng)稅額也合并,進(jìn)項(xiàng)稅額也合并,第30欄有個(gè)本期繳納上期應(yīng)納稅額有數(shù)據(jù),且第30欄匯總到27欄,這個(gè)數(shù)據(jù)我在更改報(bào)表的時(shí)候需要更改嗎?
老師,代扣代繳社保掛其他應(yīng)付還是其他應(yīng)收
和面機(jī)塑料壓片稅收分類編碼怎么選
旅游行業(yè),差額開票,做賬的時(shí)候還是按全額確認(rèn)收入和稅額,開票是按差額開票,那一個(gè)月下來賬本里不含稅金額和稅額跟開票系統(tǒng)金額不一樣,怎么解決
甲公司擁有乙公司75%的股權(quán),控制乙公司。乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值6000萬,公允價(jià)值6400萬。公賬差主要是一個(gè)品牌使用權(quán),賬面價(jià)值1000,公允價(jià)值1400萬。請問在合并報(bào)表中,子公司所有者權(quán)益和母公司的長投做抵消分錄時(shí),問這個(gè)未分配利潤需要減去無形資產(chǎn)多攤銷的金額嗎?
老師你好,企業(yè)匯算清繳補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫,是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬
公司購買了房屋做辦公,還需要裝修,購買合同和裝修合同都有了,也支付了款項(xiàng),但是沒有收到發(fā)票,可以先記賬在建工程嗎,到時(shí)候一起轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
老師這題為什么減4,這公式里面沒有利息,這個(gè)老師說總杠桿系數(shù)=(EBIT?f)/(EBIT-I),這個(gè)公式算出來和解析答案不一致
老師旅游行業(yè),開票是差額開票,那確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入是按差額后的發(fā)票金額確認(rèn)主營業(yè)務(wù)和銷項(xiàng)稅額,如果按6%確認(rèn)主營業(yè)務(wù)和銷項(xiàng)稅額,來費(fèi)用票的時(shí)候沖抵銷項(xiàng)稅額,那報(bào)增值稅的時(shí)候不含稅和稅額最后金額不一樣,怎么解決
合作社的電費(fèi)應(yīng)該入什么科目呢?
你說的不能稅前扣除是指的不能所得稅前扣除是嗎
是指的不能所得稅前扣除,管理費(fèi)用或者主營業(yè)務(wù)成本等