可以的。 年底回來進項多,12月報稅時可以少交點稅,只要不退稅就行吧,有可能當(dāng)月稅負會低,但一年核算是正常,這樣可以
老師您好,增值稅2020年11月之前稅費高了,年底回來進項多,12月報稅時可以少交點稅,只要不退稅就行吧,有可能當(dāng)月稅負會低,但一年核算是正常,這樣可以嗎,謝謝
我公司11月開出100萬發(fā)票,開票只是為了收款,產(chǎn)品沒出貨的,我11月確定收入,可以不結(jié)成本,留在產(chǎn)品,那11月利潤好高,12月完工發(fā)出產(chǎn)品,但12月沒銷售,結(jié)成本,12月虧損好大,這樣操作可以嗎?還是有更好的建議?這樣年報表就會很難看,還是在11月反映銷售時,結(jié)轉(zhuǎn)成本好呢?又由于我11月的抵扣發(fā)票有部分是12月才開出發(fā)票,我11月應(yīng)交4萬增值稅,由于有部份材材發(fā)票12月開出,所以我11月實交7萬增值稅,交多稅了。12月拿到進項發(fā)票再認證3萬稅額,那就變留抵稅額3萬了,留底稅額影響增值稅負嗎?問題有點多,請老師耐心解答
您好老師,一般納稅人戶之前有留抵稅務(wù)讓退稅,后來來查賬沒有辦法了,次月申報了未開票收入,想著以后用未開票收入定后期增值稅,問題來了, 1至22.12.31以后就可以留有留抵了是不是 2未開票收入稅款最好是抵扣當(dāng)年的嗎?還是說跨年也可以, 3后期如何把未開票收入對應(yīng)的稅款低回來? 求解謝謝老師
老師,如果計算出來的實際稅負是4%,那就會退1%乘以本期應(yīng)納增值稅嗎?這個退多少有點不太懂晶老師,還有這個第八題,2015年8月這個時點是營改增前,可以選AB!但是按照資產(chǎn)購買的時間是在2009年以后,那么可能就抵過稅了?這塊我有點不太理解
老師您好,我剛和前任會計交接完,有4個問題,請問:1、比如說去年的成本票,因為跨年我沒法做成本了,那么相應(yīng)的進項稅也就也就無法抵扣了。是吧? 2、只有以前會計做了成本,且借方:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額。只有這樣,后期我才能去抵扣進項是吧?否則以前年份的發(fā)票對我來說就是廢的是吧? 3、比如說主戶,截至目前一張票沒開,我收了認為合理的月份的成本票,目前進項稅額加在一起是700多塊錢,我是不是需要提醒主管本月先不要開票了,因為開票就意味著要交增值稅了。(進項太少)謝謝老師
資產(chǎn)負債率90以上怎么辦?
社保怎么算?單位和個人
你好老師,外貿(mào)公司,報關(guān)單上按照CIF成交的,運費欄填寫的是7百多美金,實際支付沒有那么多,差了幾百塊人民幣,差額怎么做賬呀?
個體工商戶定期定額從哪里看核定的銷售額
建材銷售公司最低可以開多少點的普票?
老師好我們單位是去年是小規(guī)模普通合伙人,這些設(shè)備記賬的時候,記到管理費用了,這個要調(diào)到固定資產(chǎn)怎么做賬?。拷?jīng)營所得費這塊怎么算?
勞務(wù)稅率是多少?也是累進嗎?
老師好,我們有個員工社保是交在老家的,然后跨省在我們單位任職,這樣社保我們就不用為他交了,對我們來說有沒風(fēng)險?
客戶未行使權(quán)利,確認合同負債同時確認待轉(zhuǎn)銷項稅額。那額外購買選擇權(quán)中確認的合同負債確認待轉(zhuǎn)銷項稅額?還是銷項稅額?
公司股東沒有實繳資本,現(xiàn)在要換股東怎么辦