你好,過期報(bào)廢了就 借;待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸;庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借;營業(yè)外支出 貸;待處理財(cái)產(chǎn)損益
老師公司購買紙巾 藥品如何做分錄
我公司藥品過期的會(huì)計(jì)分錄如何做
老師,請(qǐng)問下,我們采購藥品(我們是醫(yī)院),醫(yī)藥公司給我們藥品一個(gè)折扣價(jià),發(fā)票開過來名稱是銷售折讓,請(qǐng)問如何作會(huì)計(jì)分錄?
老師,醫(yī)院的過期、破損藥品如何做會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問收到生物化學(xué)藥品*藥品發(fā)票如何做會(huì)計(jì)分錄?謝謝
招投標(biāo)產(chǎn)生的快遞費(fèi),膠裝費(fèi),報(bào)名服務(wù)費(fèi),分別要計(jì)入哪個(gè)科目
老師 你好 我想問一下如果接受無意接到對(duì)方虛開的發(fā)票要承擔(dān)什么責(zé)任
老師,請(qǐng)問一下公司采購辦公用的一臺(tái)電腦4200元,因?yàn)榻痤~未超過5000一次性計(jì)入成本,不做固定資產(chǎn)可以嗎?
#提問#老師好,客戶2022年開具的發(fā)票,現(xiàn)在要求沖紅,賬務(wù)怎么處理呀,我們是購買方
1-7月訂單境外收入沒報(bào)增值稅,沒填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,9月填了跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,按8月最新訂單填的,比如價(jià)款什么的按的最新訂單。 1-7月的收入要補(bǔ)報(bào)嗎,要在免稅收入行次填上嗎,1-7沒報(bào)的境外收入金額有點(diǎn)大,大于8月正常開票交增值稅的二分之一
#提問#,老師,我進(jìn)上家的貨,我上家是個(gè)體戶,我這邊是有限責(zé)任公司,上家能開票給我嗎?
老師,員工工資應(yīng)發(fā)數(shù)5000,扣掉社保實(shí)發(fā)數(shù)4500,申報(bào)個(gè)稅時(shí),本期收入填哪個(gè)數(shù)
老師,這張發(fā)票對(duì)方是9月6號(hào)開的,我9月9號(hào)做了入賬標(biāo)識(shí),但是今天對(duì)方說上午紅沖了,這可能嗎?我做了入賬,還能紅沖嗎
一般納稅人公司,用現(xiàn)金支付了稅控服務(wù)費(fèi)280元,全額抵減增值稅,全部過程分錄怎么寫?
計(jì)提工資,扣社保,扣個(gè)稅,交社保,交個(gè)稅得完整分錄
我們是醫(yī)藥公司,以向稅務(wù)局報(bào)備。之前問的是進(jìn)管理費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅不轉(zhuǎn)出
這個(gè)如果是正常報(bào)廢就不用結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),如果不是就用結(jié)轉(zhuǎn)比如因管理部善造成的損失
那是進(jìn)管理費(fèi)用科目吧
是正常的過期,會(huì)計(jì)分錄怎么做
借;待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸;庫存商品? 借;管理費(fèi)用貸;待處理財(cái)產(chǎn)損益