你好 借?應收賬款? 負數(shù) ? 貸? 主營業(yè)務收入? 負數(shù)? ? ? ? ? 應交稅費? 負數(shù)
老師,2021年1月份要紅沖2020年12月份的發(fā)票,我是銷售方,對方未認證!該筆賬務如何處理?
我們2020.6月收到進項發(fā)票 ,認證了做賬了未付款。2020年12月領(lǐng)導要求開紅沖信息表,2021年1月報稅進項轉(zhuǎn)出 。2021年2月撤銷紅沖信息表 ,但是已轉(zhuǎn)出的進項未退回,該如何處理
2020年1月份開出去的專用發(fā)票,然后11月份對方退回讓紅沖重開,發(fā)票是工程服務,如何進行賬務處理
我公司2020-12月開出張發(fā)票5500 到2021-1月沖紅了,1月份重新開出,名稱和金額都沒錯,購貨方只是要2021-1月份的發(fā)票日期,這個我作為銷售方怎么賬務處理
老師好,7月份發(fā)票發(fā)票聯(lián)已入賬,但是尚未認證抵扣,現(xiàn)在12月份因服務中止,需要紅沖發(fā)票!那我要怎么處理呢?如果是退發(fā)票回去給銷售方的話,那我7月份入賬的發(fā)票聯(lián)要退嗎?
當期已發(fā)生支出一直未支付,根據(jù)權(quán)責發(fā)生制當月記賬,相關(guān)發(fā)票及附件資料就放當期,后續(xù)支付月份附什么資料?對于當月開支未能當月支付的,跨月的,會計憑證又需要當月裝訂,有影響嗎?
維護保養(yǎng)設備業(yè)務 安排人員維護的工資計入管理費用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務成本?
支付兩個公司貨款 打錯退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
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老師比如說,我的主營業(yè)務收入8元,銷向稅是2元,應收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結(jié)束這個月
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要調(diào)整以前年度損益嗎
不需要 這個,是本年度發(fā)生的業(yè)務(盡管是去年銷售的)
那就是正常的賬務處理?紅沖負數(shù),正確發(fā)票的正常處理,兩筆就可以了?
是的 去年銷售的不假 但,退的動作在今年?