你好 借?應收賬款? 負數(shù) ? 貸? 主營業(yè)務收入? 負數(shù)? ? ? ? ? 應交稅費? 負數(shù)
老師,2021年1月份要紅沖2020年12月份的發(fā)票,我是銷售方,對方未認證!該筆賬務如何處理?
我們2020.6月收到進項發(fā)票 ,認證了做賬了未付款。2020年12月領(lǐng)導要求開紅沖信息表,2021年1月報稅進項轉(zhuǎn)出 。2021年2月撤銷紅沖信息表 ,但是已轉(zhuǎn)出的進項未退回,該如何處理
2020年1月份開出去的專用發(fā)票,然后11月份對方退回讓紅沖重開,發(fā)票是工程服務,如何進行賬務處理
我公司2020-12月開出張發(fā)票5500 到2021-1月沖紅了,1月份重新開出,名稱和金額都沒錯,購貨方只是要2021-1月份的發(fā)票日期,這個我作為銷售方怎么賬務處理
老師好,7月份發(fā)票發(fā)票聯(lián)已入賬,但是尚未認證抵扣,現(xiàn)在12月份因服務中止,需要紅沖發(fā)票!那我要怎么處理呢?如果是退發(fā)票回去給銷售方的話,那我7月份入賬的發(fā)票聯(lián)要退嗎?
老師內(nèi)賬的庫存每月對不上可以每月沖盤虧嗎?
老師幫我看看這個憑證我有點迷糊,謝謝
涉稅賬務調(diào)整,如果跨年了,損益類的調(diào)整,在決算報表編制之前的,損益類科目通過“本年利潤”來調(diào)整。我想問一下,這種調(diào)整是回調(diào)整在當年,還是跨年的那一年?
能給我解釋下這個賬做的什么意思么
老師,我公司只有我一個出納,外賬找代賬公司做,平時,我將發(fā)票及收據(jù)給代賬公司,我還需不需要做收付業(yè)務的記賬憑證?如果需要做收付業(yè)務的記賬憑證,那我的原始憑證怎么辦?(原始憑證已經(jīng)給代賬公司了)
關(guān)于現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負債表、利潤表這三個表我依舊沒有搞清楚 填不明白 我需要詳細的解釋現(xiàn)在我正在填寫2月份的這三個報表
老師,您好,請問水果車間成本計算,有方法可以推薦嗎
老師,這是輔助生產(chǎn)車間費用的歸集與分配例題,我的問題是分錄中為什么借記制造費用貸記生產(chǎn)成本?我覺得應該是相反的,請老師教一下
老師,住宿發(fā)票可以一次性開兩萬嗎
山東省中級會計報考工作年限要求嚴嗎?
要調(diào)整以前年度損益嗎
不需要 這個,是本年度發(fā)生的業(yè)務(盡管是去年銷售的)
那就是正常的賬務處理?紅沖負數(shù),正確發(fā)票的正常處理,兩筆就可以了?
是的 去年銷售的不假 但,退的動作在今年?