主要是指你在這個研究開發(fā)過程當中,為了后面的這個產(chǎn)品的一個生產(chǎn),那么在開發(fā)階段產(chǎn)生的一些產(chǎn)品的設(shè)計費,比方設(shè)計人員的工資涉及相關(guān)的材料。
老師,您好,請問研發(fā)費用加計扣除歸集范圍-新產(chǎn)品設(shè)計費,怎樣理解,包括哪些設(shè)計?
您好,老師,請問納稅審報表中的企業(yè)開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費用加計扣除(非制造業(yè)按75%加計扣除)所填寫金額已經(jīng)包含了這個75%加計扣除的金額了嗎?
b.企業(yè)取得研發(fā)過程中形成的下腳料、殘次品、中間試制品等特殊收入,在計算確認收入當年的加計扣除研發(fā)費用時,應(yīng)從已歸集研發(fā)費用中扣減該特殊收入,不足扣減的,加計扣除研發(fā)費用按零計算。請問老師,這句話怎么理解
老師 這個怎么處理 1.您單位申報的A107012《研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表》第45行“允許扣除的研發(fā)費用合計”金額為:【298775.76】元; 2.您單位申報的A107041《高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表》第15行“七、歸集的高新研發(fā)費用金額(16+25)”第1列“本年度”金額為:【】元。 3.您單位申報享受研發(fā)加計扣除政策的研發(fā)費用大于高新技術(shù)企業(yè)口徑下歸集的研發(fā)費用,存在超額享受研發(fā)費用加計扣除政策風(fēng)險,請核實。
高新技術(shù)企業(yè)認定的研發(fā)費用可以加計扣除的:1.設(shè)計費用是指為新產(chǎn)品和新工藝進行構(gòu)思、開發(fā)和制造, 進行工序、技術(shù)規(guī)范、規(guī)程制定、操作特性方面的設(shè)計等發(fā)生的費用。包括為獲得創(chuàng)新性、創(chuàng)意性、突破性產(chǎn)品進 行的創(chuàng)意設(shè)計活動發(fā)生的相關(guān)費用。 請問:從其他無關(guān)聯(lián)公司購買的設(shè)計支付的設(shè)計費用,獲得相應(yīng)正式發(fā)票的,該設(shè)計用于研發(fā)項目,這種情況可以記賬到“研發(fā)支出——費用化支出——設(shè)計費 ——**項目”這個科目進行加計扣除嗎?
老師您好,請問出售廢舊的電梯給對方開發(fā)票開什么項目,這個電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
老師您好,請問出售廢舊的電梯給對方開發(fā)票開什么項目,這個電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
某企業(yè)自行開發(fā)某項專利技術(shù)研發(fā)和開發(fā)階段發(fā)生的應(yīng)予以費用化的支出100000元,開發(fā)階段發(fā)生符合資本化條件的支出300000元,并支付增值稅24000元,開發(fā)成功后發(fā)生注冊登記費10000元,以銀行存款支付。請幫忙回答以下三個問題。一,編制發(fā)生各項支出的會計分錄。二,編制期末結(jié)算費用化支出的會計分錄。三,編制無形資產(chǎn)登記注冊后的會計分錄。
就是我們現(xiàn)在的公司,沒有開票,季度收入小于30萬,怎么報稅
老師,我們是先進制造業(yè),增值稅的加計抵減是怎么申請呢
老師,個稅系統(tǒng)有個員工工資才2500,但因為她之前是離職過了現(xiàn)在又入職,現(xiàn)在個稅系統(tǒng)抵扣不了,她還要交稅,這種怎么操作把減除費用抵扣上去啊?
公司從個人購買5兩舊裝載機,因為沒有開發(fā)票。沒有入固定資產(chǎn),所產(chǎn)生的油票能稅前扣除,抵增值稅嗎?
老師無票收入用什么做原始憑證
老師請問下,工商年報企業(yè)通訊地址是填注冊地址還是辦公地址?
郭老師 郭老師 老師,您好,我們長期租賃對方設(shè)備,每月14萬租金,租了5年后,現(xiàn)在我們以市場公允價格買斷了,之前賬務(wù)是按照經(jīng)營租賃入賬的,現(xiàn)在需要調(diào)整之前賬務(wù)嗎?
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請公司以外的個人設(shè)計可以計入研發(fā)費用設(shè)計費嗎,
可以的呀,也是可以的,這個不管是單位還是個人都是可以的。
謝謝老師,請問有相關(guān)的政策或文件嗎
就是在相關(guān)可以扣除的文件里面,他只是確定了這個扣除的范圍,并沒有單獨說明個人部分不可以扣除啊。