您好,是先去稅務(wù),再去工商,最后做賬。
老師,我有個賬務(wù)上的問題想請教一下,不知道怎么處理了,我們有一批原材料當(dāng)時買來,我做了暫估入賬,后來發(fā)票一部分開來,一部分還未開(38萬)這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶,后來出現(xiàn)原材料質(zhì)量問題,做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應(yīng)商,現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)票開來賠款的金額直接沖減貨款了(負(fù)數(shù)180萬)原先未開的那部分票也不開了,我現(xiàn)在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢?
麻煩問下小林老師:我明白您的意思了,那我想問下:是我賬面先做30萬的退股,還是先到工商部門做減資?有先后順序嗎?
老師您好,我想問一下建筑行業(yè)在江門做了外經(jīng)證,外經(jīng)證金額比實(shí)際合同小,是先開發(fā)票去請款,工程還沒結(jié)算。核銷需要出具結(jié)算書,有什么其他足以說明擬結(jié)算金額的資料嗎?
老師,我想問下正常的做賬憑證順序是,先做購入下來是銷項(xiàng),然后是費(fèi)用,銀行流水,工資,結(jié)轉(zhuǎn)成本這些,我想問下,購入和銷售的時候比如說當(dāng)月有付款或者收款,但是金額不一定對的上,我是先做應(yīng)付或者應(yīng)收賬款,后面做銀行的時候借應(yīng)收或者應(yīng)付。還是做一部分銀行,再做一部分應(yīng)收和應(yīng)付
老師您好,我想問一下,就是我們假如說3月份開了一張12月份的環(huán)保設(shè)備運(yùn)維的發(fā)票,然后我的這個問題就是說我這個員工工資現(xiàn)在目前太少,假如說1~3月吧,嗯,可能只能達(dá)到1萬多的這個人工成本,但是往后這幾個月,嗯,每個月都要做工資,我的意思就是說1~3月不是要交企業(yè)所得稅嗎?我我不想就是說嗯,因?yàn)榍捌谌斯こ杀旧?,交的所得稅過多,然后到了年底還要調(diào)增退稅,因?yàn)橥蟛皇俏疫@幾個月都要一直做工資嗎?肯定到時候費(fèi)用還會上來,我說我想問的是能不能先不交企業(yè)所得稅,到年底再交啊,或者說退稅麻煩嗎?
老師 你好 我想問一下 我做賬的時候我開出的銷售發(fā)票還需要附在憑證后面嗎?
老師,商品在抖音平臺商家賣100塊,付款時抖音平臺補(bǔ)貼20,客戶實(shí)際支付80元。我們?yōu)槎兑羝脚_開具了一張補(bǔ)貼款的服務(wù)發(fā)票發(fā)票,這張發(fā)票應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,購買煙草給的對方公戶付款,是超市個體工行戶平時不涉及發(fā)票,像這種購買煙草的必須要對方開發(fā)票嗎
@樸老師,老師,挨個月更正增值稅申報(bào)表,稅務(wù)局那邊會有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
請問公司安裝了擋雨棚 對方開來的發(fā)票是:*廣告服務(wù)*擋雨棚改造 請問是選廣告服務(wù)的嗎,怎么覺得不太對呀
個稅專業(yè)扣除是不是每年都需要填寫,前一年填的信息不轉(zhuǎn)到下一年
老師,匯算清繳要交所得稅,分錄怎么寫?
請問我們過年給供應(yīng)商a付款10000元,一直沒有開發(fā)票,結(jié)果現(xiàn)在說開不到了,可以用b公司給我們開一張1萬的發(fā)票,這樣咋弄啊,說是確實(shí)是開不到了
老師跨區(qū)域涉稅一季度未預(yù)繳,現(xiàn)二季度交上的所屬期一季度的所得稅,那一季度財(cái)報(bào)和季報(bào)所得稅都需要改嗎
固定資產(chǎn)的可以不要做殘值嗎?
以為直接去工商做呢?那減資手續(xù)麻煩嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料呢
您好,減資比較麻煩,還得登報(bào),建議您先跟工商機(jī)關(guān)溝通確認(rèn),各地要求有差異。
老師,那如果不做減資,股東把30萬還回來,銀行存款最多有70萬。公司一直處于虧損狀態(tài),且銀行存款余額小于實(shí)收資本。那公司注銷的時候,銀行存款怎么處理,可以轉(zhuǎn)到股東賬戶嗎?(公司兩個股東,其實(shí)是父子關(guān)系)
您好,是的,是轉(zhuǎn)股東賬戶
那老師轉(zhuǎn)股東賬戶還需要繳納個稅嗎?
您好,注銷后股東取得剩余資金,不需要繳納個稅
那是不是股東一定得把借款還到公戶,公司注銷,就不用交個稅了,如果借款不還,就要交個稅?
您好,是的,您的理解非常正確
老師,剩余資金分股東,是按投資比例來分嗎?,分錄是不是: 借:實(shí)收資本 貸:銀行存款
您好,最后一筆分錄是借負(fù)債,權(quán)益科目貸資產(chǎn)科目