你好 那就做固定資產(chǎn)的
我單位福利費(fèi)按工資總額14%計(jì)提,但實(shí)際發(fā)生的福利費(fèi)很少,計(jì)提時(shí)計(jì)入生產(chǎn)成本丶制造費(fèi)用管理費(fèi)用,年末結(jié)余全部沖了管理費(fèi)用。個(gè)人覺(jué)得這樣處理對(duì)成本核算對(duì)一定的影響。請(qǐng)問(wèn)新準(zhǔn)則下可以不計(jì)提嗎,發(fā)生時(shí)按受益對(duì)象直接計(jì)入相關(guān)成本費(fèi)用?
老師我們酒店這個(gè)月已經(jīng)裝修完畢開(kāi)業(yè)了,但是還有好多裝修材料的發(fā)票沒(méi)有回來(lái),之前裝修的費(fèi)用我記入在建工程~裝修工程里了,但是還有好多裝修材料發(fā)票沒(méi)回來(lái), 在建工程我沒(méi)法轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)啊,我是等發(fā)票回來(lái)一起轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),還是先轉(zhuǎn)一部分剩余的回來(lái)發(fā)票在轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)啊
你好,員工外出聚餐,開(kāi)票用公司的抬頭,開(kāi)太多了,入賬的話福利費(fèi)就要超過(guò)工資薪金總額的 14% 。可以不入賬的嗎?還是一定要入賬
老師,公司收到的餐費(fèi)發(fā)票,除了做業(yè)務(wù)招待費(fèi)和職工福利還能做什么,最好可以全額計(jì)入費(fèi)用。因?yàn)槭杖?,因?yàn)槭杖氩凰愣?,工資總額也很少,到時(shí)候涉及納稅調(diào)整的太多了,如果我做工人的餐費(fèi),還需要調(diào)整嗎?這個(gè)算成本還是福利費(fèi)???如何賬務(wù)處理?做工人的福利費(fèi),如果是成本,那需要計(jì)入工人的工資記個(gè)稅嘛?
員工買了很貴的手機(jī),開(kāi)了發(fā)票我入固定資產(chǎn)還是費(fèi)用呢,福利費(fèi)要控制工資總額14%來(lái)扣,這個(gè)太多了不能入啊
老師,盈利性幼兒園的賬務(wù)怎么處理?
工商年報(bào)的納稅總額是按所屬期還是按實(shí)際繳納日期算?
我們公司投資了一家公司,然后這家公司注銷了,現(xiàn)在我們公司也要注銷,賬上還有長(zhǎng)期股權(quán)投資的,我們公司現(xiàn)在注銷稅務(wù),會(huì)讓填什么表格嗎
老師您好,我公司發(fā)生1項(xiàng)業(yè)務(wù),為委托銷售以收取手續(xù)費(fèi)模式進(jìn)行業(yè)務(wù)處理,受托方銷售后由委托方開(kāi)具發(fā)票給客戶,在這樣的情況下,受托方銷售產(chǎn)品時(shí)需要繳納增值稅嗎?
老師好,公司前期財(cái)務(wù)管的一團(tuán)糟,對(duì)采購(gòu)壓根沒(méi)限價(jià)要求,養(yǎng)成了業(yè)務(wù)大手大腳的習(xí)慣,現(xiàn)在要規(guī)范他們肯定這些業(yè)務(wù)很不高興,強(qiáng)推制度肯定會(huì)很抵觸,應(yīng)該怎么處理呢,該問(wèn)題旨在聽(tīng)取多位老師意見(jiàn)及建議,請(qǐng)勿重復(fù)接單。
就是2024匯算清繳調(diào)了報(bào)表的往來(lái),我2025年的期初數(shù)要怎么改呢
建筑工程公司未分配利潤(rùn)過(guò)大,我想提取未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增資本公積和盈余公積,都需要那些資料和相關(guān)法律法規(guī)政策文件
老師,一個(gè)會(huì)計(jì)新手,比如接到各行業(yè)招聘。例如奶茶店,一般有哪些會(huì)計(jì)分錄。
老師,老板買的金銀首飾開(kāi)的是公司抬頭,能入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎,還是入什么費(fèi)用,有什么要注意的
您好,老師,請(qǐng)教一下我們單位有一張?jiān)菩牛肱c單位甲換現(xiàn)金,我們給單位甲轉(zhuǎn)過(guò)去了這張?jiān)菩?,?yīng)該是單位甲給我們轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)同等金額的現(xiàn)金,結(jié)果是單位乙給我們轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了同等金額的現(xiàn)金,單位甲和單位乙是一個(gè)集團(tuán)的,請(qǐng)問(wèn)這種情況下怎么辦
這樣啊,手機(jī)有2萬(wàn)多塊錢
你好,可以做固定資產(chǎn)的。
這個(gè)稅盤(pán)的我當(dāng)月買進(jìn)來(lái)當(dāng)月抵扣 我就直做了抵減的另一筆分錄了是嗎,一起做對(duì)吧
借管理費(fèi)用,貸銀行存款借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。