你好,需要填寫的,需要交增值稅。

老師好 我們是機械租賃企業(yè) 收到預(yù)收款時20萬我就申報了增值稅 但是沒開發(fā)票 我上季度開了9萬多發(fā)票 增值稅申報表怎么填
收到預(yù)付工程款要申報增值稅嗎?沒開發(fā)票怎么申報?
四季度收到工程預(yù)付款沒開發(fā)票,增值稅申報表用填寫嗎?
老師,小規(guī)模,季度申報,第四季度開票收入2千元,未開票收入1萬元,這倆個數(shù)字在增值稅納稅申報表里怎么填寫?
1.入職一家公司,一般先干什么? 2.新入職一家公司,要先看哪些賬目?
貸款,餐飲,居民日常服務(wù),娛樂服務(wù)為什么開普票
如果按交稅開票和未開票那個交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財產(chǎn)品 兩個會計分錄怎么寫
個人獨資點填報經(jīng)營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當(dāng)月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
發(fā)票這兩天注備開,我可以做成一季度的收入?
你好,收入可以做到一月份。
那這季度報表也不用填寫了吧
第四季度的財務(wù)報表需要申報。
你發(fā)生了業(yè)務(wù)怎么能不申報?即使你沒有業(yè)務(wù),你也得零申報。
老師我的意思是工程預(yù)付款我在申報表中不填寫,按零申報填報
你好 你們開始施工了嗎?
施工了一半,這月初要開全額發(fā)票后,給我們付款
那就直接繳納增值稅 申報增值稅 所得稅可以不做收入
老師,我的進項抵扣少,想著元月份開票時,成本發(fā)票也有進項了,再申報繳納增值稅
你好,一月份開的發(fā)票,不允許抵扣12月份的。
老師,我這月把十二月份進項勾選認(rèn)證了,元月份開票抵扣可以嗎?
開票日期是一月份的,不允許抵扣12月份的。
12月份的進項什么時候可以抵扣
只要是開票日期,12月31號之前的,你在這個月申報之前,勾選確認(rèn)簽字都可以抵扣。
發(fā)票認(rèn)證不是是在開票之日起360天去系統(tǒng)認(rèn)證 。認(rèn)證之后留抵的進項稅是沒有時間限制的;跨年的發(fā)票只要沒超過360天可以認(rèn)證抵扣的。
你好,現(xiàn)在時間沒有限制的,超過一年也可以抵扣的。
老師,那為什么我到時申報元月份增值稅不能抵扣呢
你行,你沒有勾選發(fā)票嗎?你勾選了,你確認(rèn)簽字了嗎?