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老師,請問增值稅申報表的第7欄免抵退銷售額比免抵退申報匯總表的第4欄免抵退出口銷售額少0.52元,有沒有影響?可否將0.52做成未開票收入?

2021-01-04 17:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-04 17:23

同學你好 做未開票收入就可以的

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同學你好 做未開票收入就可以的
2021-01-04
報關單與出口退稅匯總表:原則上需錄入報關單,便于記錄出口業(yè)務。沒進項通常無法完成完整退稅流程,不能正常生成符合退稅要求的出口退稅匯總表,但仍要做數(shù)據(jù)采集整理。 增值稅申報表主表第 7 欄:若出口業(yè)務適用免抵退稅政策,即便沒進項不能退稅,也需按實際出口情況在該欄填寫;若出口業(yè)務屬免稅業(yè)務,不適用免抵退稅政策 ,則應按免稅業(yè)務規(guī)定在相關免稅銷售額欄次填寫,不在此欄填。
2025-04-07
同學您好,銷售額是出口發(fā)票開出來了就有
2023-03-04
同學你好 對的哦 可以退稅
2023-03-03
你好,出口發(fā)票0稅率是附表1第16行第3列填寫后,會在主表上自動跳出來的
2021-10-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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