你好 開紅字發(fā)票 紅沖當(dāng)期收入 收入分錄不變 金額負(fù)數(shù)??
老師,我們公司的賬代賬公司偷偷買個(gè)盤,給其他公司開票開了30萬,賬上沒有體現(xiàn)這30萬得收入,然后老板發(fā)現(xiàn)后,重新買盤,紅沖了10萬,這紅沖這怎么做賬啊,分錄怎么寫
老師,你好。我們公司之前給別人開的30萬的票這個(gè)月紅沖然后新開了30萬的票給他們。我的賬怎么做啊?之前人家已經(jīng)給我們轉(zhuǎn)過賬了
老師,從代理公司哪里拿回來 重新建賬,然后12月份有一張發(fā)票開多了紅沖重新開,現(xiàn)在我重新建賬按原來的分錄做一樣的,但是紅字怎么用啊
早上好,老師,我們有兩個(gè)公司,其中一個(gè)公司購買服裝,但商家發(fā)票開給另一個(gè)公司,這個(gè)公司呢又做了賬,現(xiàn)在重新開發(fā)票過來,之前開的那張要開紅字沖銷,那我們怎么做賬呢
老師,請問我們14年7月成立的公司,當(dāng)時(shí)是認(rèn)繳制的,交給財(cái)務(wù)公司做賬,給我們做成借其他應(yīng)收某某95萬某某5萬,貸實(shí)收資本100萬,后來中途又被財(cái)務(wù)公司沖了一筆借現(xiàn)金30萬,貸其他應(yīng)收某某30萬?,F(xiàn)在認(rèn)繳制都不確認(rèn)實(shí)收資本了,我這邊怎么辦呢?需要做筆分錄紅沖實(shí)收資本賬面余額嗎?
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
老師是沖當(dāng)期收入,還是上個(gè)月收入
你好 紅沖當(dāng)期收入? 的
老師那個(gè)時(shí)候都這30萬都沒入賬
現(xiàn)在開類。和以前的公司名字都不一樣
你好 和以前的公司名字都不一樣 因?yàn)槭裁床灰粯拥? ?