同學(xué),你好 紅字發(fā)票,就是把之前按照藍(lán)字發(fā)票做的分錄,相差的金額用負(fù)數(shù)表示
老師,我想請問一下,這個舊庫存重新入庫怎么做分錄呢?情況是這樣的,我們營利醫(yī)院是換了經(jīng)營人,原來舊賬沒有弄清楚放在一旁的,重新建了新賬套,從8月份開始所有數(shù)據(jù)都是新的,但是原來庫房留了試劑,藥品這些,然后重新入了庫,怎么處理呢?
老師,請問一下,我11月份開的專票,現(xiàn)在拿去對方公司說要重新開,我現(xiàn)在是開了紅字發(fā)票后,重新開具了發(fā)票,請問一下,這分錄怎么做
老師,從代理公司哪里拿回來 重新建賬,然后12月份有一張發(fā)票開多了紅沖重新開,現(xiàn)在我重新建賬按原來的分錄做一樣的,但是紅字怎么用啊
老師,我們有家公司交招標(biāo)代理服務(wù)費的時候,交了7800,開了發(fā)票,后來發(fā)現(xiàn)多交了4800,隔月了我們這邊就開了紅票紅沖,重新開了3000的票,讓他們把原來開錯的票拿回來,但是他們業(yè)務(wù)員弄丟了,怎么處理???
老師好,公司去年12月份代開了一張157000的專票。客戶今年6月份把錢打過來了。但是客戶想讓我們把原來的票作廢,重新開過。 我們根據(jù)客戶要求,7月開了紅字發(fā)票。重新開了專票。 請問這個會計分錄應(yīng)該怎么做???
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
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就是在金額前面輸-號就行了睡覺歐碼,稅金及附加計提了也要做負(fù)數(shù)是嗎
同學(xué),你好 嗯呢,對的
成本票去年5月份開,今年還能入賬嗎
同學(xué),你好 跨年了,時間有點長,最好不要入