你好,發(fā)現(xiàn)之前財(cái)務(wù)做的2019年的賬務(wù)處理有問題,管理費(fèi)用少記了1912.32,需要補(bǔ)做 借:以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用?1912.32 貸:庫(kù)存現(xiàn)金等科目?1912.32
老師,請(qǐng)問我這個(gè)月發(fā)現(xiàn)2019年的賬務(wù)處理有問題,應(yīng)該怎樣做調(diào)整?
公司自有的無(wú)形資產(chǎn)未入賬,現(xiàn)在想評(píng)估入賬,怎樣做賬務(wù)處理,之前的研發(fā)費(fèi)用都做費(fèi)用化處理了
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前財(cái)務(wù)做的2019年的賬務(wù)處理有問題,管理費(fèi)用少記了1912.32,現(xiàn)在應(yīng)該怎樣處理?
老師請(qǐng)問一下以前年度的管理費(fèi)用少記了,在本年進(jìn)行調(diào)整的賬務(wù)處理是:借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 ,是這樣處理的嗎?
之前是代理記賬公司處理的,對(duì)方說沒有賬本給不了,現(xiàn)在有一筆款項(xiàng)進(jìn)來,但是這個(gè)業(yè)務(wù)是去年的收入了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么賬務(wù)處理
老師想問一下,當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益之后,又加了一些分錄,這樣數(shù)據(jù)能對(duì)嗎?需要怎么調(diào)整
老師,找到的發(fā)票開票日期是2023年,是不是得改2023年匯算清繳表,進(jìn)行調(diào)減
請(qǐng)問匯算清繳工資薪金支出:賬載金額是填 應(yīng)付職工薪酬全年 借方累計(jì)嗎?
小規(guī)模納稅人銷售產(chǎn)品稅率是多少
老師,我們集團(tuán)內(nèi)A企業(yè)員工可以在B企業(yè)報(bào)銷B的業(yè)務(wù)費(fèi)嗎?
長(zhǎng)沙社保年檢在哪里弄呢
老師,我們的女性員工50幾歲,上班期間受傷了,公司購(gòu)買了意外險(xiǎn),保險(xiǎn)公司賠付了4800(公戶對(duì)公戶)給我們,我們?cè)俟~賠付4500給員工,這樣的工傷一次性賠付需要申報(bào)個(gè)稅嗎?還是可以直接轉(zhuǎn)款?
你好老師這個(gè)分配數(shù)字是怎得來的?
老師好,稅務(wù)稽查,說我們公司成本油票占比高,2024年要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)已補(bǔ)繳增值稅款了,想問下在申報(bào)企業(yè)所得稅匯算時(shí)填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的填在哪一項(xiàng)
老師,暫估原材料沖成本需要有什么原始憑證嗎
好的,是不是也要減少未分配利潤(rùn)。 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1912.32 貸:以前年度損益調(diào)整 1912.32
你好,是的,需要把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到?利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)的。
嗯嗯。那需要調(diào)整哪一年的企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表呢
你好,是需要調(diào)整2019年的企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表
好的,那調(diào)整的這筆賬務(wù)處理可以做到2020年12月的賬務(wù)里面是吧
你好,賬務(wù)處理是可以做到2020年12月的賬務(wù)里面的
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝