你好 這情況要聯(lián)系你項(xiàng)目所在地稅局 按稅局說(shuō)的處理??
開(kāi)具了跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)未按期完稅,但是發(fā)票已經(jīng)開(kāi)出去了會(huì)有什么影響
跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告上個(gè)月忘記開(kāi)了怎么辦?發(fā)票已經(jīng)開(kāi)了
老師,跨區(qū)域涉稅事項(xiàng),已經(jīng)做了跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)驗(yàn)登記了,請(qǐng)問(wèn)后面是開(kāi)票再申報(bào)異地預(yù)繳,還是先申報(bào)異地預(yù)繳,再開(kāi)發(fā)票
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,跨區(qū)域勞務(wù),現(xiàn)在已經(jīng)完工了,我們也開(kāi)專(zhuān)票給對(duì)方,但沒(méi)有辦理跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,請(qǐng)問(wèn)要如何處理
外經(jīng)證(跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告)開(kāi)錯(cuò)怎么在電子稅務(wù)局上作廢
我在上一個(gè)公司上班,把身份證和銀行卡號(hào)發(fā)給下一個(gè)公司,下一個(gè)公司知道我在上一個(gè)公司的工資嗎
別的公司打給我們203750元款,我們給他們開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票。這個(gè)錢(qián)后期要返還給他們(他們公司只是過(guò)個(gè)賬)。但我們要收取一些服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)服務(wù)費(fèi)收取多少錢(qián)合適,要具體公式和金額,懂得老師回答謝謝
老師,您好,匯算清繳,殘疾人保障金 請(qǐng)問(wèn)填寫(xiě)在哪里呢
老師,我這個(gè)月做的未開(kāi)票收入,這個(gè)重回,稅金會(huì)退回嗎?
老師好,普通公司是不是不能隨便開(kāi)銷(xiāo)售鋼筋、混凝土這些建材的發(fā)票???
老師你好,出納同老板銀行卡資金交接了,出納要請(qǐng)假一周,老板說(shuō)這周要回銀行卡他操作,這樣的情況出納需要注意哪些事項(xiàng)?
老師您好我是一家建筑施工企業(yè),簽訂建筑安裝合同,約定項(xiàng)目開(kāi)工前,甲方支付30%的預(yù)付款,但項(xiàng)目開(kāi)工時(shí),甲方?jīng)]有支付這筆預(yù)付款,沒(méi)有收到預(yù)付款需要確認(rèn)增值稅納稅義務(wù)嗎?
你好老師,2024年匯算清繳,我們公司的收入是100萬(wàn),廣告費(fèi)1萬(wàn),允許扣除1萬(wàn),結(jié)轉(zhuǎn)以后年度14萬(wàn),填完匯算清繳廣告費(fèi)申報(bào)表后,2024年納稅調(diào)整額是-14萬(wàn),本來(lái)我的利潤(rùn)總額是-6萬(wàn),現(xiàn)在2024的可彌補(bǔ)虧損金額成了-20萬(wàn),這樣對(duì)嗎,沒(méi)用完的廣告費(fèi)額度,可以增加可彌補(bǔ)虧損嗎
樸老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額的60%和營(yíng)業(yè)收入5‰限額扣除,選其低,但這些業(yè)務(wù)費(fèi)里又有沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票的,請(qǐng)問(wèn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支付其 賬載金額:我是填實(shí)際發(fā)生額,還是只填有發(fā)票的那部分發(fā)生額? 稅收金額是系統(tǒng)自帶出來(lái)的。
勞動(dòng)生產(chǎn)率和國(guó)有資產(chǎn)保值增值率怎么算