您好!可以通過應(yīng)收賬款核算的。

老師好。2019年12月計提的當(dāng)月收入是10萬元,2020年8月開發(fā)票9萬,然后當(dāng)月實際只收到9萬。那這個1萬元差額通過銷售折讓沖減8月收入還是通過借壞賬準(zhǔn)備,貸應(yīng)收賬款 處理呢?
餐飲費(fèi)發(fā)票,12月8日開,收款12月9日,則可先通過應(yīng)收賬款科目核算過下?
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為15%。不采用備抵法核算壞賬損失。12月1日,甲企業(yè)“應(yīng)收賬款科目借方余額為500萬元“壞賬準(zhǔn)備”科目貸方余額為25萬元,業(yè)通過對應(yīng)收款項的信用風(fēng)險特征進(jìn)行分析,確定計提壞賬準(zhǔn)備的比例為期末應(yīng)收賬款余額的5%。12月份,甲企業(yè)發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請作出相關(guān)的會計分錄:(2)12月9日.一客戶破產(chǎn),根據(jù)清算程序,有應(yīng)收賬款40萬元不能收回,確認(rèn)為壞賬。(3)12月11日,收到乙企業(yè)前欠貨款500萬元,存入銀行!(4)12月21日,收到以前年度已轉(zhuǎn)銷為壞賬的應(yīng)收賬款10萬元,存入銀行。(5)12月31日,假設(shè)年末應(yīng)收賬款余額為977萬元,計提壞賬推備。
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為15%。不采用備抵法核算壞賬損失。12月1日,甲企業(yè)“應(yīng)收賬款科目借方余額為500萬元“壞賬準(zhǔn)備”科目貸方余額為25萬元,業(yè)通過對應(yīng)收款項的信用風(fēng)險特征進(jìn)行分析,確定計提壞賬準(zhǔn)備的比例為期末應(yīng)收賬款余額的5%。12月份,甲企業(yè)發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請作出相關(guān)的會計分錄:(2)12月9日.一客戶破產(chǎn),根據(jù)清算程序,有應(yīng)收賬款40萬元不能收回,確認(rèn)為壞賬。(3)12月11日,收到乙企業(yè)前欠貨款500萬元,存入銀行?。?)12月21日,收到以前年度已轉(zhuǎn)銷為壞賬的應(yīng)收賬款10萬元,存入銀行。(5)12月31日,假設(shè)年末應(yīng)收賬款余額為977萬元,計提壞賬推備。
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為15%。不采用備抵法核算壞賬損失。12月1日,甲企業(yè)“應(yīng)收賬款科目借方余額為500萬元“壞賬準(zhǔn)備”科目貸方余額為25萬元,業(yè)通過對應(yīng)收款項的信用風(fēng)險特征進(jìn)行分析,確定計提壞賬準(zhǔn)備的比例為期末應(yīng)收賬款余額的5%。12月份,甲企業(yè)發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請作出相關(guān)的會計分錄:(2)12月9日.一客戶破產(chǎn),根據(jù)清算程序,有應(yīng)收賬款40萬元不能收回,確認(rèn)為壞賬。(3)12月11日,收到乙企業(yè)前欠貨款500萬元,存入銀行?。?)12月21日,收到以前年度已轉(zhuǎn)銷為壞賬的應(yīng)收賬款10萬元,存入銀行。(5)12月31日,假設(shè)年末應(yīng)收賬款余額為977萬元,計提壞賬推備。
老師小規(guī)模納稅人勞務(wù)公司給建筑公司開了27萬3個點的專票?。?!那勞務(wù)公司后面增值稅是按多少交給稅務(wù)局?
普票超過10/30萬的話,3%可以按1%交?然后專票的話,就按實際開的點交是嗎?
老師好,請問餐飲企業(yè)購買的筷子,紙巾、餐盒,牙簽計入什么會計科目?
老師,我們是一般納稅人,從小規(guī)模納稅人取得3%的水果專票,能按9%的進(jìn)項計算抵扣嗎
請董老師解答,請問老師,第一小問,答案的解析,800*系數(shù),得到的應(yīng)該是2017年12月31日的吧,應(yīng)該整體在往前折一期啊
請問出口退稅時3856.7但申報后金額是3856.6請問分錄借其他應(yīng)收款-出口退稅直接寫3856.6呢還是6856.7元?幾分錢可以沖管理費(fèi)用嗎?
老師,地產(chǎn)有一整棟爛尾樓,是毛呸房。我司裝修這棟樓,整棟樓大概1000套房子,大概每套裝修費(fèi)是5萬,估計裝修下來5千萬左右,裝修完后我司進(jìn)行康養(yǎng)業(yè)務(wù)。這邊是海邊空氣好環(huán)境好!讓會員過來住。以此進(jìn)行營業(yè)! 請問這5000萬的裝修費(fèi)我如何入賬?
請問老師,單位支付給員工的解除勞動合同的補(bǔ)償,需要放到個稅申報的免稅收入里面一并申報個稅么?謝謝
請問老師,單位發(fā)放的,托兒補(bǔ)貼,是要放到個稅申報表的免稅收入里申報么?
知道,這樣做違規(guī),但是如果是醫(yī)生的朋友領(lǐng)取這部分費(fèi)用呢,而且公司行政部制作了課程表等輔助資料,
不通過可行,兩個單據(jù)在一起做到一個憑證上?
當(dāng)月收到錢可以一起做賬不通過應(yīng)收賬款科目的