那個幾分錢計入管理費用

老師你好,我公司是外貿企業(yè),然后從大陸購買產品再銷售到國外去,從大陸購買商品,我們這邊記賬是借 庫存商品 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸銀行存款。那么我公司可以申請退稅。進項稅額那部分錢全部退下來了。會計這邊做賬是借其他應收款,貸應交稅費出口退稅。 那么請問進項稅額那里還需要做轉出么?
外貿A公司向供應商B公司購買了一批貨,然后賣給國外C公司,C公司幾個月收到貨后發(fā)現質量問題,并將貨全部退給A公司,因退運時間過長,A公司辦理貨物退運繳納了進口關稅跟增值稅。(B公司當時開了增值稅專用發(fā)票,A公司收到后并申請了出口退稅。退款已收。),現在A公司可以直接將退回來的貨賣給國內其他公司嗎? 另外已經申請過的退稅是否還要返還給稅務局?
老師您好,想咨詢您個出口退稅方面的問題,我們出口報關單上有五條腌漬菜,還有一條是附帶的紙箱,紙箱是外購的,10月份開出口發(fā)票時也開了這部分紙箱,今天報增值稅時把含紙箱的金額也錄入了免抵退稅金額中,退稅科說這部分不應該退稅讓把這一條給踢出來了,說下月紅沖,這樣退稅系統(tǒng)和增值稅系統(tǒng)有了差額,請問具體怎么操作呢?我不開紅沖發(fā)票,下月直接把增值稅表免抵退稅金額沖出來,然后把這部分紙箱金額確認銷售費用可以嗎?
單純的出口企業(yè),收到增值稅專用發(fā)票,借:主營業(yè)務成本/管理費用 應交稅費-待抵扣進項稅額 貸:應付賬款。 等勾選認證以后,借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-待抵扣進項稅額 因為銷項為0所以進項也不能抵扣,做進項稅額轉出 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 等收到進項稅額的退稅稅款(費用類的進項稅額會退嗎?) 借:銀行存款貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 請問老師,我做的分錄對嗎?不對或者更好的處理方法請告知,謝謝!不明白的地方:費用類的進項稅額國家給退嗎?如果不退的話是不是一直在借方的進項稅額轉出科目掛著?需要怎么處理?
老師 我們是房地產開發(fā)公司 之前收了房主的產權代辦費 記的其他應付款 第三方給辦的產權證 現在把當時收的產權代辦費要交給第三方 第三方給開的專票 因為發(fā)票上我們領導已簽完字 沒法給退回再開普票 請問老師 現在的分錄我用其它業(yè)務支出把稅金給沖一下可以嗎 分錄: 借:其他應付款 應交稅金-進項稅額 其他業(yè)務支出 (負數)稅金 金額 貸:銀行存款 (產權代辦費金額) 這樣可以嗎 老師
老師,個體戶查賬征收稅率是多少
老師,我們公司準備注銷,現在其他應付款14萬如果轉入營業(yè)外收入導致本年利潤14萬要交稅,賬面沒有錢了,可以先把公司增資15萬,之后用這增資的錢轉賬出去,這樣操作可行嗎?
老師,買了一個內存條當月開票當月退貨發(fā)票沖紅了還要做賬么?怎么做?
#提問 老師:工資薪金個人所得稅申報,從自然人電子稅務局平臺申報,怎么總提示沒有設置密碼?在哪里設置?
樸老師晚上好,想問一下
老師,我們老板自己個人出錢買了5萬的東西送客戶,又用公司名義開了這個東西5萬的發(fā)票給客戶,這個怎么做賬呀
董老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還是有個小疑惑……
我們勾選了進項發(fā)票,還沒申報稅費,如果供應商開退貨退稅,是不是進項轉出金額也會變
咨詢下:公司24年買的電子設備,目前才收到發(fā)票,本月計入固定資產,那設備的折舊怎么處理?第一,從本月開始折舊。第二,購入時點至本月,累計折舊一筆補提,下個月開始正常計提。兩種處理方式,一般公司會采用哪種?
老板在抖音賣二手奢飾品,從個人手里收購的,取不到發(fā)票,預測年度收入能超過500萬。有沒有好的辦法解決成本票問題。
老師是按收到的金額記其他應收款嗎?這樣是年底要調整下,還是按實際稅額借其他應收款,收到時就調整?
借:銀行存款 貸:其他應收款——應收出口退稅款(增值稅) 差額調整管理費用