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老師,12月我公司的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),我這邊第四季度可不可以做增值稅0申報(bào)呢。進(jìn)項(xiàng)多出的原因就是原材料進(jìn)的比較多,老板壓貨,還有就是生產(chǎn)的產(chǎn)品還沒給對方送去。還有就是新修廠房和購買設(shè)備,這樣的話稅局問我我這邊這樣給解釋可以不呢?存不存在風(fēng)險(xiǎn)呢?

2021-01-04 09:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-04 09:46

您好,只要是理由合理完全可以的,只要不是廠區(qū)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就行

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快賬用戶7014 追問 2021-01-04 09:55

上月的留抵進(jìn)項(xiàng)沒有認(rèn)證的有22萬,12月收到的購買設(shè)備發(fā)票進(jìn)項(xiàng)有7萬,廠房今年一年的收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是49萬。之前每月都給稅局按照1%的稅負(fù)繳納增值稅,現(xiàn)在就導(dǎo)致了進(jìn)項(xiàng)稅留抵沒認(rèn)證,現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多出44萬。這月的0申報(bào)應(yīng)該沒問題吧!

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齊紅老師 解答 2021-01-04 09:56

沒問題,你們這是都是正常的進(jìn)項(xiàng)稅額 沒有問題 可以解釋的通

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快賬用戶7014 追問 2021-01-04 09:59

好的,那我這月需不需要把所有的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全部認(rèn)證,還是按照以前的認(rèn)證一部分留一部分,下月再認(rèn)證呢?

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齊紅老師 解答 2021-01-04 10:00

兩種方式都可以,反正都是正常的進(jìn)項(xiàng)稅額,你自己選擇就行

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快賬用戶7014 追問 2021-01-04 12:43

老師,老板找來些設(shè)備維修發(fā)票做費(fèi)用報(bào)銷,但是跨年了,我能用今年1月的發(fā)票做到12月的賬里面嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-04 12:45

1月份的單據(jù)不能做到12月份的賬里面的

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您好,只要是理由合理完全可以的,只要不是廠區(qū)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就行
2021-01-04
你好,你這個是允許退稅的嗎?
2024-04-02
你好!你們是實(shí)際庫存是要盤點(diǎn)的,不是這樣簡單計(jì)算的。
2024-06-20
同學(xué)您好,如果問題較多的話,請拆開提問哦,這樣老師才能更快的接手哦
2021-07-14
稅負(fù)率=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/不含稅收入100% 按這個公司來倒推
2025-02-20
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