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老師,我們是做農(nóng)產(chǎn)品采購和銷售的,供應(yīng)商每次都是下月開上月的發(fā)票過來,票面金額和上月入庫實(shí)數(shù)一樣的,需要每次收到發(fā)票做賬都把上月入庫的紅沖了重新在做一遍嗎?

2021-01-04 09:35
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-04 09:43

同學(xué)你好 對的,需要紅沖了重新做

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同學(xué)你好 對的,需要紅沖了重新做
2021-01-04
您好 下月收到發(fā)票時(shí)紅沖上月的入庫,再重新做入庫,但有時(shí)候下月只收到部分采購發(fā)票,上月的部分紅沖 下月的未收到發(fā)票的這部分繼續(xù)在暫估里面
2021-01-18
你好,是的,是這樣的思路?
2023-10-04
同學(xué)您好,本月收到發(fā)票之后,先紅沖原來暫估的那個(gè) 比如借:庫存商品 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 然后拿發(fā)票重新入賬 借:庫存商品 正數(shù) 貸:應(yīng)付賬款正數(shù)
2023-10-07
你好,你3月先對完賬你就可以入賬了,然后4月只是開發(fā)票而已。 對完賬就可以確認(rèn)金額。
2025-04-08
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