如果是增值稅應(yīng)納稅額減征額,是根據(jù)增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)的發(fā)生金額填寫。如果是企業(yè)所得稅的本期應(yīng)納稅額減征額,是根據(jù)實(shí)際減免的企業(yè)所得稅金額填寫。比如符合小型微利企業(yè)條件,應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn),稅率是5%,減免所得稅=應(yīng)納稅所得額*20%。
主表的第18行“本期應(yīng)納稅額減征額”“本期數(shù)”兩列之和=《減免稅申報(bào)明細(xì)表》的減稅項(xiàng)目列表的第一行的第四列“本期實(shí)際抵減稅額”合計(jì)金額。是什么意思?
增小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表里第18行的本期應(yīng)納稅額減征額是怎么計(jì)算出來(lái)的?老師
您好老師:增值稅申報(bào)表中18行本期應(yīng)納稅額減征額和19行本期免稅額怎么算
增值稅及附加稅申報(bào)表的18行本期應(yīng)納稅額減征額數(shù)據(jù)怎么得來(lái)的?
主表第18欄本期應(yīng)征納稅額減征額本期數(shù)之和需等于本期減免稅額明細(xì)表的減稅項(xiàng)目第1行第四列0
老師,我想問(wèn)下,我們公司賣了二手車,二手車開(kāi)了發(fā)票,這筆怎么做分錄呢
老師心理培訓(xùn)費(fèi)能開(kāi)非學(xué)歷教育服務(wù),培訓(xùn)費(fèi)嗎
你好,老師我想咨詢一下我的客戶搞出口退稅,然后查到我公司要提供往來(lái)證明,現(xiàn)在稅務(wù)局要求提供工資社保證明,租金等資料,現(xiàn)在是工資表我做的是與社保人員相同的是13人是一致的,申報(bào)個(gè)稅人員不一樣有20個(gè),要我提供社保明細(xì),租金要我提供發(fā)票,我沒(méi)有發(fā)票,像這種情況應(yīng)該怎么和稅務(wù)局人員解釋呢
買原材料具體怎么做賬
老師你好,我們公司有低值易耗品,購(gòu)入時(shí)做了五五攤銷,現(xiàn)在查到好多已經(jīng)沒(méi)有了,那現(xiàn)在我們需要怎么處理?管理費(fèi)用里面只有一個(gè)低值易耗品攤銷科目,還需要另外增加一個(gè)低值易耗品嗎?還是可以用低值易耗品攤銷這個(gè)科目?
我們收到一個(gè)自然人開(kāi)來(lái)的發(fā)票 57100 是租賃機(jī)械費(fèi) 其中個(gè)稅 是經(jīng)營(yíng)所得 799.4 這個(gè)799.4 怎么來(lái)的
居民企業(yè)向境外非居民企業(yè)支付的編曲服務(wù)費(fèi)用,取得的形式發(fā)票INVOICE,能否直接所得稅前列支?作為付款方,是否有義務(wù)做代扣代繳增值稅以及企業(yè)所得稅?相關(guān)稅法規(guī)定是?
老師我公司與律所合作,幫律所市場(chǎng)調(diào)研,市場(chǎng)開(kāi)發(fā),我公司給對(duì)方開(kāi)票,需要開(kāi)什么票項(xiàng)目,營(yíng)業(yè)執(zhí)照增什么項(xiàng)目
老師匯算清繳出現(xiàn)退稅怎么調(diào)整
甲公司一般納稅人從農(nóng)戶手里收購(gòu)小麥10000公斤,26000元,開(kāi)9%收購(gòu)發(fā)票(免稅),如何入賬?
我問(wèn)的是(小規(guī)模納稅人) 我要報(bào)增值稅及附加費(fèi)申報(bào)表 ? ? ? 里面有一個(gè)報(bào)增值稅及附加 第18行 怎么算出來(lái)的
你別扯別的
第18行 默認(rèn)是個(gè)0 不通過(guò) 不讓申報(bào)
為什么第十八行默認(rèn)的填0不對(duì)?為什么不讓申報(bào)? 為什么不通過(guò)?
你要填寫2%的增值稅的,那樣才可以的,你不能填0的