同學(xué)你好 意思是他們自己報(bào)?你是二手車(chē)市場(chǎng)?
#提問(wèn)#單位2016年買(mǎi)了一臺(tái)35000元的車(chē),折舊也提完了,2020年11月份賣(mài)掉了12000元,但是通過(guò)二手車(chē)交易市場(chǎng)過(guò)戶,交易市場(chǎng)給開(kāi)的二手車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票是2000元,備注欄寫(xiě)的是稅款自行申報(bào),請(qǐng)問(wèn)怎么做帳,怎么申報(bào),是不是二手車(chē)有優(yōu)惠政策,問(wèn)二手車(chē)交易市場(chǎng),回復(fù)不管你多少交易的,都是按2000元開(kāi)發(fā)票的,這個(gè)是當(dāng)?shù)氐男幸?guī)。謝謝
老師 ,我公司12.29號(hào)去二手車(chē)交易市場(chǎng)把公車(chē)過(guò)戶給個(gè)人名下,二手車(chē)市場(chǎng)給了個(gè)二手車(chē)機(jī)動(dòng)發(fā)票,我公司如何開(kāi)票?還用開(kāi)票給個(gè)人嗎 ?車(chē)過(guò)戶的時(shí)候沒(méi)有告知會(huì)計(jì),18年之后買(mǎi)的車(chē) ,元月份申報(bào)12月份稅款的時(shí)候我是做未開(kāi)票收入繳納13%的增值稅及附加稅,印花稅是嗎?銷(xiāo)售公司車(chē)輛不需要繳納企業(yè)所得稅了吧?賬務(wù)處理是怎么樣的?
老師我單位是新成立”二手車(chē)交易市場(chǎng)”公司,我們給買(mǎi)賣(mài)雙方開(kāi)具了二手車(chē)統(tǒng)一銷(xiāo)售發(fā)票,但是我們只收取交易費(fèi)100元左右, 1,這100元做為收入都不開(kāi)具增值稅發(fā)票,都按無(wú)票收入記賬可以嗎? 2,在填年報(bào)收入明細(xì)時(shí)”二手車(chē)交易市場(chǎng)”的收入填在銷(xiāo)售商品收入明細(xì)哪行,還是填在提供勞務(wù)服務(wù)收入一行或者是其他哪行。 3,同一個(gè)法人在一個(gè)經(jīng)營(yíng)位置開(kāi)兩個(gè)公司房屋租賃合同可以寫(xiě)無(wú)償使用嗎?
我公司出售自用車(chē)輛,收款18500元,舊貨交易市場(chǎng)給購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具了二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票,我想問(wèn)一下,我們公司要按照收款金額繳納增值稅還是按照固定資產(chǎn)清理后的收益繳納增值稅??? 咨詢稅務(wù)局辦事人員說(shuō),按照收款金額繳納增值稅,如果按照這個(gè)金額繳納增值稅那我們的收入就是16371.68元,我們固定資產(chǎn)清理后的收益是12610.99元,這中間的差額怎么處理啊? 還有公司不想按照未開(kāi)票收入申報(bào),我們想開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)我們需要開(kāi)什么發(fā)票?普通發(fā)票還是機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票啊?
老師,我們是一般納稅人6月剛成立的公司,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。融資租賃方式購(gòu)買(mǎi)了兩臺(tái)挖機(jī),分24個(gè)月還款。6月簽合同預(yù)付了3萬(wàn)定金,做的分錄借:預(yù)付賬款3萬(wàn),貸:銀行存款3萬(wàn)。交了挖機(jī)1購(gòu)車(chē)雜費(fèi)1504元,挖機(jī)2購(gòu)車(chē)雜費(fèi)1152元,2年后還完貸款開(kāi)發(fā)票。我做的分錄借:管理費(fèi)用2656元,貸:銀行存款2656元。沒(méi)收到發(fā)票是不是做錯(cuò)了,應(yīng)該計(jì)入應(yīng)付賬款里啊。做錯(cuò)了如何調(diào)整,7 月大征期已完成報(bào)稅。第二個(gè)問(wèn)題:7月收到挖機(jī)1專用發(fā)票81.4萬(wàn)和挖機(jī)2專票49.9萬(wàn),挖機(jī)1車(chē)款81.4萬(wàn),利息費(fèi)用34496元,挖機(jī)2車(chē)款49.9萬(wàn),利息費(fèi)用19848元。利息費(fèi)用54344元也是24個(gè)月還款結(jié)束金融機(jī)構(gòu)開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在取得的只有購(gòu)車(chē)發(fā)票。從8月10日開(kāi)始還款,挖機(jī)1每月還款30354元,挖機(jī)2每月還款17452元?,F(xiàn)在車(chē)和發(fā)票都收到了怎么做賬寫(xiě)分錄,下月計(jì)提折舊設(shè)備按十年可以嗎,怎么寫(xiě)分錄。謝謝,請(qǐng)老師多多指教
老師,工商年報(bào)納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請(qǐng)問(wèn)留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,就是留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠了之前的增值稅,我的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
工商年報(bào)的納稅總額包含文化建設(shè)稅嗎?
老師,前會(huì)計(jì)人員計(jì)提工工資是這么計(jì)提的: 計(jì)提:借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付工資(實(shí)發(fā)部分) 其他應(yīng)收款(個(gè)人承擔(dān)社保,公積金) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 就沒(méi)有看到社保和公積金的計(jì)提,以前年份也是這么做的!接下來(lái)我應(yīng)該怎么做?
老師,差旅報(bào)銷(xiāo)火車(chē)票上金額100元,員工用個(gè)人信用卡支付優(yōu)惠了1元,按100報(bào)銷(xiāo)還是99報(bào)銷(xiāo)
老師,去年申報(bào)一筆未開(kāi)票收入1萬(wàn),現(xiàn)在客戶又要求開(kāi)票這1萬(wàn)了,同時(shí)這月還有其他客戶的2萬(wàn)未開(kāi)票收入需要申報(bào),這樣總體,應(yīng)該申報(bào)1萬(wàn)開(kāi)票,1萬(wàn)未收入對(duì)嗎
老師你好,你看看提供的圖片,請(qǐng)問(wèn)年報(bào)中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1280怎么計(jì)算出來(lái)的
出口貿(mào)易公司,所得稅年報(bào)要填期間費(fèi)用表。 貨運(yùn)代理費(fèi)用是在銷(xiāo)售費(fèi)用下面,我們?nèi)粘?颇孔鲐洿M(fèi)。那實(shí)際應(yīng)該填到哪一項(xiàng)里? 包含了碼頭費(fèi)用、文件費(fèi)用、服務(wù)費(fèi)
早上好,我是企業(yè),自己?jiǎn)挝坏能?chē)賣(mài)掉了。發(fā)票寫(xiě)的自己申報(bào)
你做固定資產(chǎn)清理就行了
你好,怎么報(bào)稅呢
實(shí)際銷(xiāo)售12000元,發(fā)票2000元
如果是一般納稅人:進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了,那就是按13%的稅率計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額計(jì)算納稅,如果進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有抵扣,按3%的征收率減按2%征收增值稅
小規(guī)模納稅人,那收入報(bào)12000元還是2000元了
按照實(shí)際銷(xiāo)售的來(lái)做