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老師好期初余額其他應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)怎么做分錄

2021-01-03 12:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-01-03 12:24

你好,期初余額是不需要做分錄的。

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快賬用戶5171 追問 2021-01-03 12:24

但是資產(chǎn)負(fù)債表標(biāo)期初余額其他應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)呢

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齊紅老師 解答 2021-01-03 12:26

你好,可以為負(fù)數(shù)的,也可以 借 其他應(yīng)收款 正數(shù)? 貸 其他應(yīng)付款 正數(shù)

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快賬用戶5171 追問 2021-01-03 12:28

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-01-03 12:29

不客氣,祝工作順利哦!

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你好,期初余額是不需要做分錄的。
2021-01-03
你好,其他應(yīng)收款借方負(fù)數(shù)余額。
2022-03-08
你好,期初余額錄入時,真實反映為負(fù)數(shù),不能錄在其他應(yīng)付款。
2022-03-08
借:其他應(yīng)收款 100 貸:其他應(yīng)付款 100
2022-03-15
你好;? ? ?負(fù)數(shù)的話;? ?應(yīng)該是? 你們其他應(yīng)付款你們多支付出去了。? 造成了資產(chǎn)了; 其他應(yīng)收款去了? ? ;去看看明細(xì)賬??
2023-02-10
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