你好,其他應收款借方負數(shù)余額。
老師好期初余額其他應收賬款是負數(shù)怎么做分錄
老師您好 其他應收款期末余額是負數(shù),錄入期初余額時怎么體現(xiàn)
老師您好 其他應收款科目期末數(shù)是負數(shù),期初余額應該怎么錄入呢 可以直接錄在其他應付款嗎
老師,你好,我們單位的1月份資產負債表表應收賬款,其他應付款的年初余額和期末余額是負數(shù),還有應付賬款的期末余額是負數(shù),這個為什么是負數(shù)?
老師好,其他應收款期末借方余額是負數(shù)怎么辦?
老師,這三道題的答案我看了也不是很明白
中級財務管理 從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
殘保金的申報,全年薪資,是指全年的稅前薪資嗎?是指簽了1年及以上勞動合同的正式員工才需要計算進去,實習生那種的薪資不需要算入進去吧?
老師 加工制造業(yè),考核班組和車間主任的電子表格
員工用自己錢墊付工程款,對方沒有給發(fā)票可以入賬嗎,可以入借預付賬款,貸其他應付款某某員工嗎
老師,為什么資產會計賬面價值大于計稅基礎是應納稅暫時性差異呢,負債正好相反呢
老師,先租房后付款的分錄怎么做?(如:3月收到1-3月房租專票,3月末付的款)
你好老師。 那個。小規(guī)模有。稅前費用扣除嗎?
每一個工作表都有好幾個單位的明細,如何把它們匯總到一起?
直接錄在其他應付款是不正確的對嗎
你好不正確的,他可以重分類到其他應付款。
老師充分類是什么意思啊
你好,其他應付款出現(xiàn)了負數(shù),余額重分類到其他應收款的意思。