你好 你的開票系統(tǒng)自動(dòng)清卡了 你看下狀態(tài)查詢里面
就是我們單位他在報(bào)增值稅的時(shí)候,跟那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)是兩個(gè)人操作,阿包增值稅是我另外一個(gè)同事,然后那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái),然后那個(gè)勾選是我來操作,但是那個(gè)我們那個(gè)同事,她以為我增值稅平臺(tái)那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過了,所以他就先把增值稅給報(bào)了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒有操作,還沒有那個(gè)發(fā)票認(rèn)證,勾選這樣子的話,會(huì)會(huì)不會(huì)對(duì)那個(gè)我們這個(gè)報(bào)稅有什么影響呀。 我們那個(gè)增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)就是勾選那邊,我看好像是沒有進(jìn)項(xiàng)稅的,就是人家沒有開,開具發(fā)票給我們,可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務(wù)局申請(qǐng)把他把那個(gè)報(bào)的增值稅撤回重新那個(gè)再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下,不勾選也沒有關(guān)系,等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報(bào),然后增值稅認(rèn)證平臺(tái)卻沒有去進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證,但是我們也沒有進(jìn)項(xiàng)稅,這樣子的話,有沒有關(guān)系,還是說必須要到稅務(wù)局去處理一下。
您好老師,請(qǐng)問我是12月1日升為一般納稅人,當(dāng)月生效,當(dāng)時(shí)把10月11月增值稅報(bào)了,12月31日在增值稅服務(wù)平臺(tái)勾選了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未確認(rèn),今天進(jìn)去全部退回了,都在未勾選中了,稅款所屬期是2021年1月,這是怎么回事???
老師,我去年12月收到一張發(fā)票,1月想勾選抵扣發(fā)現(xiàn)納稅人識(shí)別號(hào)錯(cuò)了,現(xiàn)在已聯(lián)系對(duì)方重新把正確的開過來。我當(dāng)時(shí)做的賬務(wù)處理為借:在建工程——待攤投資——技術(shù)服務(wù)費(fèi) 18625.74 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額186.26 貸:銀行存款18812 請(qǐng)問這個(gè)月拿到發(fā)票后我們的賬要怎么處理呢?發(fā)票需要退回去給人家嗎?
老師,我去年12月收到一張發(fā)票,1月想勾選抵扣發(fā)現(xiàn)納稅人識(shí)別號(hào)錯(cuò)了,未能抵扣現(xiàn)在已聯(lián)系對(duì)方重新把正確的開過來。我當(dāng)時(shí)做的賬務(wù)處理為借:在建工程——待攤投資——技術(shù)服務(wù)費(fèi) 18625.74 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額186.26 貸:銀行存款18812 請(qǐng)問這個(gè)月拿到發(fā)票后我們的賬要怎么處理呢?錯(cuò)票要 退回給對(duì)方還是留著做為憑證附件呢?
老師您好,我在2021年11月1日的時(shí)候提交了升為一般納稅人的申請(qǐng),然后選擇的是次月生效,也就是2020年12月1日生效,但是今天打開電子稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)已經(jīng)出現(xiàn)了按月申報(bào)增值稅的報(bào)表,上面顯示的是小規(guī)模納稅人的報(bào)表,截止日期是15號(hào),這個(gè)不應(yīng)該是1月才出現(xiàn)我申報(bào)才對(duì)嘛 不知道為什么這個(gè)月就出現(xiàn)了,老師那我申報(bào)還是不申報(bào)
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
是的,那怎么辦呢?
12月十幾萬的進(jìn)項(xiàng)稅還能抵扣嗎?
勾選不了了 12月份需要交的增值稅多嗎 以后記住月初你先勾選發(fā)票再打開金稅盤 省的他自動(dòng)清卡
還有其他辦法嗎?
找你稅務(wù)局問下 能不能這個(gè)月先不交增值稅 下個(gè)月勾選了再抵扣之后繳納
好吧,謝謝,我在網(wǎng)上查清卡也不影響勾選啊
清卡了,所屬期就會(huì)變下個(gè)月的 報(bào)稅完成了才清卡不是嗎
可是我12月稅還沒報(bào)呢?
在我登錄開票系統(tǒng)前稅款所屬期就是2021年1月
自動(dòng)清卡了 以后記住月初你先勾選發(fā)票再打開金稅盤 省的他自動(dòng)清卡 2021-01-02 23:19