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Q

老師,月底盤庫存,庫存商品盤盈,會計分錄:借:庫存商品 貸:待處理財產(chǎn)損益,對嗎?

2021-01-02 17:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-01-02 17:31

你好 沒問題 對著呢

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快賬用戶3778 追問 2021-01-02 17:32

那資產(chǎn)負(fù)債表中就有負(fù)數(shù),是不對的吧?

那資產(chǎn)負(fù)債表中就有負(fù)數(shù),是不對的吧?
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快賬用戶3778 追問 2021-01-02 17:33

非流動資產(chǎn)就是這筆待處理財產(chǎn)損益,不應(yīng)該余額是0的嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-02 17:35

審批后? 借待處理財產(chǎn)損益? 貸管理費用

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快賬用戶3778 追問 2021-01-02 17:36

管理費用的二級科目應(yīng)該是什么?

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齊紅老師 解答 2021-01-02 17:37

可以執(zhí)行添加的? ? -庫存盤盈

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你好 沒問題 對著呢
2021-01-02
你好,是的,是這樣處理的?
2021-07-02
你好,同學(xué)應(yīng)該是這樣的,借庫存商品貸,待處理財產(chǎn)損益, 借待處理財產(chǎn)損益,貸管理費用,或者是借管理費用。負(fù)數(shù)
2022-05-30
你好,你沒有通過待處理財產(chǎn)損益,而且你最后一個你銷售出去做了收入才能做主業(yè)務(wù)成本
2024-02-07
同學(xué)你好,借待處理財產(chǎn)損益貸庫存商品
2021-02-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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