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請問老師,單位年底盤盈,借 庫存商品 10萬 貸:待處理財產(chǎn)損溢10萬,借 待處理財產(chǎn)損溢10萬 借管理費(fèi)用-10元。請問老師這樣寫分錄對嗎?

2023-02-23 20:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-23 20:52

可以的,可以這么做的

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快賬用戶5434 追問 2023-02-24 08:21

請問老師,管理費(fèi)用匯算清繳只有這一筆負(fù)數(shù),填寫匯算清繳表的時候,負(fù)數(shù)能通過嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-02-24 08:26

只要下邊明細(xì)有負(fù)數(shù)的話可以,如果下面明細(xì)沒有附屬這種就不一定了,你可以試一下的。

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相關(guān)問題討論
可以的,可以這么做的
2023-02-23
你好,請稍等,稍后發(fā)。
2025-04-30
這是過期產(chǎn)品,借:營業(yè)外支出
2025-01-07
您好 您可以參照下面圖片
2020-10-09
你好,那就紅字沖回,用以前年度損益調(diào)整替換營業(yè)外支出科目
2025-04-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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