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老師,生產(chǎn)出口企業(yè)的稅負(fù)率怎么算的

2021-01-02 17:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-02 17:35

同學(xué)您好,是增值稅的稅負(fù)率的是嗎

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快賬用戶1894 追問(wèn) 2021-01-02 17:37

是的,詳細(xì)怎么計(jì)算生產(chǎn)出口企業(yè)增值稅的稅負(fù)率

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齊紅老師 解答 2021-01-02 17:42

增值稅稅負(fù)率=[年度銷項(xiàng)稅額合計(jì)加免抵退應(yīng)稅項(xiàng)目銷售額*應(yīng)稅項(xiàng)目適用稅率-(年度進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)-年度進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)+加年初留抵稅額-年末留抵稅額)]/(年度應(yīng)稅項(xiàng)目的銷售額-免抵退應(yīng)稅項(xiàng)目的銷售額)   增值稅稅負(fù)率 =(本期應(yīng)納稅額/本期應(yīng)稅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入)×100%

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快賬用戶1894 追問(wèn) 2021-01-02 17:51

免抵退應(yīng)稅項(xiàng)目銷售額具體指的是什么?不太懂

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齊紅老師 解答 2021-01-02 17:53

也就是雖然是外銷,但是是視同內(nèi)銷的,需要繳納銷項(xiàng)稅額的

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快賬用戶1894 追問(wèn) 2021-01-02 17:54

分母是減嗎?為什么不是加?

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快賬用戶1894 追問(wèn) 2021-01-02 18:16

免抵退應(yīng)稅項(xiàng)目銷售額是怎計(jì)算的?

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齊紅老師 解答 2021-01-03 16:36

您好,不好意思,是應(yīng)該是加的,就是您實(shí)際有沒(méi)有出口的視同內(nèi)銷的,有的話,就是把原來(lái)的銷售額換算為不含稅銷售額和稅額

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快賬用戶1894 追問(wèn) 2021-01-03 16:51

我們算免抵稅額的時(shí)候,用的是5步法算出免抵稅額。這過(guò)程中沒(méi)有免抵的銷售額,那怎算免抵的銷售額

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同學(xué)您好,是增值稅的稅負(fù)率的是嗎
2021-01-02
同學(xué)你好 是增值稅的嗎
2020-11-19
交的稅款/全部的營(yíng)業(yè)收入*100%=稅負(fù)率
2020-07-30
你好,這個(gè)你是純粹出口的話,稅負(fù)率是零。
2025-01-03
生產(chǎn)企業(yè)自營(yíng)出口增值稅稅負(fù)率=(內(nèi)銷銷項(xiàng)+免抵退銷售額*征收率-進(jìn)項(xiàng)稅額)÷(免抵退銷售額+內(nèi)銷銷售額)×100%。
2022-08-09
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