你好,可以紅沖的,如果匯算清繳之前影響的是上億年的。
小規(guī)模19年的銷售票,2020年第四季度怎么紅沖?如果第四季度收入未超過紅沖輸,怎么申報(bào)?
小規(guī)模普通發(fā)票??缒昕梢约t沖嗎?收入沖銷影響哪個年度收入
這個月紅沖的,必須這個月開出來嗎? 內(nèi)容開錯了,小規(guī)模普票? 對對方有沒有影響。我這個是跨年沖紅的?
老師您好,跨年度的普通發(fā)票這個月沖紅,是否收回發(fā)票原件?對方憑復(fù)印件入賬?
請問老師小規(guī)模納稅人同一季度內(nèi)跨月沖紅的普通發(fā)票要計(jì)入本季度應(yīng)納稅銷售額嗎,比如四月開的,五月沖紅,要計(jì)入第二季度的總銷售額嗎?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點(diǎn)有個座機(jī)號碼給公司財(cái)務(wù)打電話,財(cái)務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機(jī)號,這可怎么辦啊,要回個電話問問啥事嗎
老師請問換了一臺電腦個稅申報(bào)除了以法人和財(cái)務(wù)人員身份進(jìn)去,系統(tǒng)恢復(fù)進(jìn)去之外還有什么辦法才能看到以前的申報(bào)信息,包括附加人員的信息
請問下老師,我需要設(shè)立一個執(zhí)照,經(jīng)營范圍是這些。那我剛也表述寫農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
老師我想學(xué)一下實(shí)操報(bào)稅和財(cái)務(wù)報(bào)表
匯算清繳需要調(diào)整嗎?
是的 減少你的收入的
如果要調(diào)整的話,怎么調(diào)整
那下一年度的收入還能對上嗎?有這張發(fā)票
借以前年度損益調(diào)整 銷項(xiàng) 貸應(yīng)收賬款 匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表收入一欄填寫的
是不是兩個年度的收入?yún)R算清繳都需要調(diào)整
你好不需要的,只調(diào)整上一個就行。
那開票系統(tǒng)和稅務(wù)報(bào)稅系統(tǒng)的開票金額就對不起來了
你申報(bào)增值稅還是在今年 去年的不修改
申報(bào)去年增值稅加不加負(fù)數(shù)發(fā)票,不加的話,負(fù)數(shù)發(fā)票金額就在今年了,那今年增值稅申報(bào)金額不就不對了
你好負(fù)數(shù),發(fā)票你是在這個月開的吧?肯定是不加進(jìn)去
是在這個月開,那這個月申報(bào)上年四季度的增值稅和所得稅,負(fù)數(shù)發(fā)票都不加進(jìn)去嗎,那負(fù)數(shù)發(fā)票不就都上了今年了嗎,
是不錯 在今年的負(fù)數(shù) 但是匯算清繳 你調(diào)減
匯算清繳調(diào)上年的,那今年的匯算清繳收入,和增值稅申報(bào)收入不一樣了,這樣行嗎?
你好 可以這么做的