借銀行貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng) 2.對(duì)的

小規(guī)模企業(yè)服務(wù)外包公司給裝飾公司開(kāi)了29萬(wàn)勞務(wù)派遣普票,3個(gè)點(diǎn)的稅率,會(huì)計(jì)分錄如何做?當(dāng)月也開(kāi)了一張1個(gè)點(diǎn)的普票,納稅申報(bào)是分開(kāi)申報(bào)嗎
小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,專普票都開(kāi),差額征稅,除了5個(gè)點(diǎn)的差額征稅的票之外,有開(kāi)一個(gè)點(diǎn)的票也有開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的票,該如何填寫增值稅申報(bào)表?
老師您好,當(dāng)月中旬小規(guī)模升一般納稅人,月初小規(guī)模時(shí)開(kāi)具了3個(gè)點(diǎn)的專票稅率未作廢,本月中旬在繳上期增值稅時(shí)即連帶繳納了月初開(kāi)具的3個(gè)點(diǎn)的稅款,所以申報(bào)表上也連帶上了上月的收入及本月月初3個(gè)點(diǎn)的收入一起。也就是說(shuō)假設(shè)上季度開(kāi)票不含稅收入44萬(wàn),交稅1.3萬(wàn),本期月初升一般納稅人前開(kāi)了3個(gè)點(diǎn)的專票不作廢,這部分3個(gè)點(diǎn)的專票不含稅收入2.8萬(wàn),稅款800元,申報(bào)表上也同上季度的收入一起上了數(shù)據(jù),那帶上我現(xiàn)在給的數(shù)據(jù)會(huì)計(jì)分錄如何做?
我是小規(guī)模納稅人,從事勞務(wù)派遣,去年12月份我沒(méi)有給接受勞務(wù)派遣的公司開(kāi)12月份工資社保的發(fā)票,我把分錄做到了這個(gè)申報(bào)期,可以嗎?發(fā)票同時(shí)要補(bǔ)開(kāi)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月付給勞務(wù)派遣公司的派遣員工的工資,社保及公積金,還有收取的勞務(wù)費(fèi),然后當(dāng)月也收到了勞務(wù)派遣公司開(kāi)來(lái)的一張勞務(wù)費(fèi)專票,一張工資與個(gè)稅合計(jì)金額的普票,還有一張社保與公積金合計(jì)金額的普票,請(qǐng)問(wèn)單位如何做會(huì)計(jì)分錄?
請(qǐng)問(wèn)自然人客戶端換電腦之前信息要怎么找回
老師貨物出口一張報(bào)關(guān)單上2023年操作失誤有部分貨物已退稅,另一部分稅款2萬(wàn)多可能退不了稅了,不能申請(qǐng)退稅這帳怎么處理?
老師好!我們是建筑公司增值稅小規(guī)模納稅人,在銷售時(shí)服務(wù)時(shí)享受按1%稅率開(kāi)發(fā)票,做賬時(shí),沒(méi)有做增值稅免征稅額,比如價(jià)稅合計(jì)70000元,按1%稅率交稅693.07元,做賬時(shí) 借:銀行存款70000. 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅693.07 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入69306.93 沒(méi)有做免征增值稅額69306.93X2%=1386.14元,現(xiàn)在怎么補(bǔ)做賬免征增值稅額1386.14元
老師好,個(gè)人轉(zhuǎn)給公司繳納稅款的錢怎么記賬
老師,2022年住宿專票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出4.51,有未抵扣8512元,所以增值稅不繳款,這個(gè)分錄怎么做
老師,國(guó)有資產(chǎn)清查程序是什么?
老師,預(yù)交稅款所屬期在九月 開(kāi)票所屬期在十月 報(bào)稅的時(shí)候可以遞減嗎 還是說(shuō)必須都在同期
老師,今年的費(fèi)用進(jìn)來(lái)的太少了,我能開(kāi)一些24年的發(fā)票不?備注開(kāi)24年運(yùn)輸費(fèi)可以嗎?
生產(chǎn)一個(gè)產(chǎn)品 需要二道工序,第二道工序就完工驗(yàn)收入庫(kù),產(chǎn)成品是不是就可以不做B0M單,如是經(jīng)過(guò)一道工序的在半成品下面建Bom單
老師,我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),19年5月填寫預(yù)繳增值稅申報(bào)表并交了增值稅和附加稅,那增值稅附表四是在19年5月填寫,還是在19年6月填寫

